你好? 二個(gè)收入分別是多少? ?是今年業(yè)務(wù)是嗎?
法人可以再所屬公司領(lǐng)取工資嗎
購(gòu)買的牛奶,大類屬于乳制品嗎?乳制品屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師預(yù)計(jì)負(fù)債2000的百分之四十是什么意思?
報(bào)關(guān)單上海運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)是美元,貨代公司開發(fā)票給我們時(shí)候,開出金額人民幣吧?是的過(guò)怎么折算人民幣?
老師自然人稅收系統(tǒng)的收入應(yīng)該填寫扣除保險(xiǎn)后的金額還是沒(méi)扣保險(xiǎn)的金額?
律師個(gè)人名義在稅務(wù)局開具律師費(fèi)發(fā)票給我公司,請(qǐng)問(wèn)可以嗎,他個(gè)人需要繳納個(gè)稅嗎,是否需要我單位代扣代繳
老師,今年開始用軟件記賬的,所以去年給今年清掛帳的話怎么記錄,用應(yīng)收賬款的話不就和今年的混淆了,老板問(wèn)的話,今年去年怎么區(qū)分?
納稅人到外縣銷售或委托外縣代銷自產(chǎn)應(yīng)稅農(nóng)產(chǎn)品到機(jī)構(gòu)所在地或居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)綱稅,這邊的機(jī)構(gòu)所在地是指外縣嗎? 居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)是外縣嗎?還是??
請(qǐng)問(wèn)通過(guò)隨貨同行單能否查到發(fā)票?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
我本月開具的電子和紙質(zhì)普票5%房屋租賃,正數(shù)負(fù)數(shù)票都有,正數(shù)負(fù)數(shù)相抵之后價(jià)稅合計(jì)數(shù)是378551
然后開票跟無(wú)票入主營(yíng)收入的金額是430862.83.增值稅額是22075.07,價(jià)稅合計(jì)452937.6
你好? 不同稅率分開 填寫? ?大于 30萬(wàn)全額交增值稅??
剛才我說(shuō)錯(cuò)了,反正這些房租和中介費(fèi)的所有的開票的+未開票收入+負(fù)數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是423587 這樣的話怎么填報(bào)表,要分開填列嗎
還是要全額填寫在12行
分開填寫 因?yàn)榇笥?0萬(wàn)了 新政策是 30萬(wàn)免稅??
我這個(gè)所屬期是去年的,新政策不是從今年開始嗎
我本月開具的電子和紙質(zhì)普票5%房屋租賃,正數(shù)負(fù)數(shù)票都有,正數(shù)負(fù)數(shù)相抵之后價(jià)稅合計(jì)數(shù)是378551 因?yàn)槟愕奶釂?wèn)明確說(shuō)了是本月開具的發(fā)票。 所以我是按照今年的政策回復(fù)你的。
現(xiàn)在是2023年一月份,執(zhí)行23年最新政策。
我現(xiàn)在申報(bào)的是2022年的第四季度的稅,我說(shuō)的不嚴(yán)謹(jǐn),是去年第四季度的發(fā)票金額
因?yàn)楝F(xiàn)在申報(bào)不就是申報(bào)第四季度的增值稅嗎……所以我才問(wèn)的現(xiàn)在怎么填寫
那我現(xiàn)在是不是要把價(jià)稅合計(jì)填在12行里
免稅收入沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)對(duì)不對(duì) 全額填寫在10行?
就是所有的開票的不開票的加起來(lái)價(jià)稅合計(jì)沒(méi)超過(guò)45,10行12行有什么區(qū)別嗎?為啥不能填寫在12行
我要是填寫的話要填寫價(jià)稅合計(jì)對(duì)不對(duì)
小于45填寫 10大于填寫12? 和減免表
怎么我只把10行填上了價(jià)稅合計(jì),下邊20行就自動(dòng)出了免稅額,我還沒(méi)填寫減免申報(bào)表呢,對(duì)嗎這樣
。實(shí)際的免稅收入沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)是不?是,填寫十行就行了。
是不是超過(guò)45萬(wàn)才填寫12行和減免表
你好 是的 是這樣呀 一直這樣說(shuō)的?