你好? 二個(gè)收入分別是多少? ?是今年業(yè)務(wù)是嗎?
老師,想請(qǐng)教一下,我們是小規(guī)模納稅人,按理來(lái)說(shuō),一季度45萬(wàn)內(nèi)可以免稅,但是我們房屋轉(zhuǎn)租收入,只能給對(duì)方開(kāi)具租賃普通發(fā)票是按5%征收,是不是就不屬于稅收優(yōu)惠范圍內(nèi)了,需要納稅么?
您好,請(qǐng)教一下,我是小規(guī)模納稅人從事房屋租賃,本季度我有開(kāi)普票收入(房租5%普票),還有無(wú)票收入(房租5%無(wú)票收入+中介費(fèi)免稅收入),我申報(bào)增值稅怎么填寫申報(bào)表呀?求教,說(shuō)仔細(xì)點(diǎn)謝謝
老師我是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,差額開(kāi)票,能不能教我一下申報(bào)表怎么填寫,我這個(gè)季度派遣的有開(kāi)票的,也有一家沒(méi)開(kāi)票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是509449.27 主營(yíng)成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問(wèn)下,作為小規(guī)模納稅人差額5%開(kāi)票,我這個(gè)季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
老師 您好 我們單位是小規(guī)模 主營(yíng)業(yè)務(wù)是通信業(yè) 買了一處房產(chǎn) 租給個(gè)人 開(kāi)的5%的紙質(zhì)普票2萬(wàn)(經(jīng)營(yíng)租賃-房屋租賃) 第3季度普票收入沒(méi)有超30萬(wàn) 那這個(gè)5%的房租普票 5%的稅額 需要都繳納嗎 現(xiàn)在電子稅務(wù)局報(bào)不過(guò)去 謝謝
老師,您好,我是小規(guī)模納稅人,2023年客戶打的房租款,當(dāng)時(shí)說(shuō)不要發(fā)票,就按1%增值稅稅率計(jì)算申報(bào)無(wú)票收入了,2024年客戶又說(shuō)要發(fā)票,在2024年5月份開(kāi)票了,而且增值稅稅率是5%,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,具體的思路怎么做呢
電商公司假如以已收貨作為收入條件的話,那退款又以什么條件確認(rèn)呢?
不抵扣勾選里面有什么發(fā)票?都是譜票嗎?
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)做了一筆成本分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款6.2萬(wàn)。今年發(fā)現(xiàn)重復(fù)計(jì)成本了。如果沖紅需要怎么做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn)。我單位是金蝶軟件,利潤(rùn)分配自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是自己要結(jié)轉(zhuǎn)。更正完分錄。需要從去年在稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎
河南鄭州,員工入職我公司想讓補(bǔ)一下之前社保,最多能補(bǔ)多久
請(qǐng)問(wèn):這道題根據(jù)資料三,計(jì)算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認(rèn)資本公積~股本溢價(jià),25年沒(méi)有員工離開(kāi),答案怎么還(100-3)人,用的24年公允價(jià)12萬(wàn)元?
生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專用發(fā)票時(shí),做賬時(shí)用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)這個(gè)科目,為什么
今天財(cái)管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實(shí)際收益率 老師,這個(gè)答案是多少
老師,需要問(wèn)他發(fā)票他們一般給客戶是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的嗎?問(wèn)的話是不是顯得不專業(yè)
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開(kāi)票員
我本月開(kāi)具的電子和紙質(zhì)普票5%房屋租賃,正數(shù)負(fù)數(shù)票都有,正數(shù)負(fù)數(shù)相抵之后價(jià)稅合計(jì)數(shù)是378551
然后開(kāi)票跟無(wú)票入主營(yíng)收入的金額是430862.83.增值稅額是22075.07,價(jià)稅合計(jì)452937.6
你好? 不同稅率分開(kāi) 填寫? ?大于 30萬(wàn)全額交增值稅??
剛才我說(shuō)錯(cuò)了,反正這些房租和中介費(fèi)的所有的開(kāi)票的+未開(kāi)票收入+負(fù)數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是423587 這樣的話怎么填報(bào)表,要分開(kāi)填列嗎
還是要全額填寫在12行
分開(kāi)填寫 因?yàn)榇笥?0萬(wàn)了 新政策是 30萬(wàn)免稅??
我這個(gè)所屬期是去年的,新政策不是從今年開(kāi)始嗎
我本月開(kāi)具的電子和紙質(zhì)普票5%房屋租賃,正數(shù)負(fù)數(shù)票都有,正數(shù)負(fù)數(shù)相抵之后價(jià)稅合計(jì)數(shù)是378551 因?yàn)槟愕奶釂?wèn)明確說(shuō)了是本月開(kāi)具的發(fā)票。 所以我是按照今年的政策回復(fù)你的。
現(xiàn)在是2023年一月份,執(zhí)行23年最新政策。
我現(xiàn)在申報(bào)的是2022年的第四季度的稅,我說(shuō)的不嚴(yán)謹(jǐn),是去年第四季度的發(fā)票金額
因?yàn)楝F(xiàn)在申報(bào)不就是申報(bào)第四季度的增值稅嗎……所以我才問(wèn)的現(xiàn)在怎么填寫
那我現(xiàn)在是不是要把價(jià)稅合計(jì)填在12行里
免稅收入沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)對(duì)不對(duì) 全額填寫在10行?
就是所有的開(kāi)票的不開(kāi)票的加起來(lái)價(jià)稅合計(jì)沒(méi)超過(guò)45,10行12行有什么區(qū)別嗎?為啥不能填寫在12行
我要是填寫的話要填寫價(jià)稅合計(jì)對(duì)不對(duì)
小于45填寫 10大于填寫12? 和減免表
怎么我只把10行填上了價(jià)稅合計(jì),下邊20行就自動(dòng)出了免稅額,我還沒(méi)填寫減免申報(bào)表呢,對(duì)嗎這樣
。實(shí)際的免稅收入沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)是不?是,填寫十行就行了。
是不是超過(guò)45萬(wàn)才填寫12行和減免表
你好 是的 是這樣呀 一直這樣說(shuō)的?