你好!轉入營業(yè)外收入就可以和之前一樣的
季度30萬內(nèi)的小規(guī)模納稅人免增值稅分錄是不是可以這么 借:應交增值稅-10 貸:營業(yè)外收入-減免稅額?
12月新成立的小規(guī)模納稅人,增值稅免稅收入是10萬還是30萬?
小規(guī)模納稅人月收入10萬免稅,免稅部分增值稅的分錄
小規(guī)模納稅人增值稅季度未超過45萬 免增值稅 減免增值稅部分要計入營業(yè)外收入 計入營業(yè)外收入會計分錄是季末如6月這個月錄入憑證還是下個月如7月錄入憑證
如果小規(guī)模納稅人,月收入小于10萬,這樣增值稅就免了對嗎?既然增值稅都免了,哪里來的小規(guī)模納稅人城建稅減半呢?
老師,您好!如果公司需要注銷,稅局要求是清償所有債務的,公司賬上的資金大部分都在向其中一名股東借款的,只有一小部分是向法人借款的,那么賬上其他應付款這個科目要處理嗎?應該怎樣做賬呢?
請問怎么把發(fā)票制作電腦里保存
老師,公司請了一個臨時工每天幫忙搬運貨物,給他發(fā)報酬應該怎么發(fā),做什么科目
稅務局發(fā)短信過來,單位四員指哪幾位
礦業(yè)開采一般納稅人沒有成本票怎么做
24年匯算清繳已經(jīng)做過了,現(xiàn)在查出來有一張餐飲票要轉出,我是應該在匯算清繳的主表里的管理費用跟納稅調(diào)整表的業(yè)務招待費里面直接扣除,還是填寫在納稅調(diào)整表里的(其他)里面
請問,直系親股權轉讓,轉讓金額填0嗎
老師,咱們會計學堂往期的會計實訓課程講義從哪里去找?
老師,我們采購對賬時間是7/26至8/25這周期是8月的,然后財務做賬是沒有暫估科目的,所以這周期的入庫就是8月的。那我核算成本進貨入庫周期也是按現(xiàn)在這樣的,是吧。據(jù)我了解,大部份制造業(yè)都是這樣對嗎?那我材料進銷存按哪個時間段的
電子稅務局可以查到前面哪一年的發(fā)票,是19年后,還是16年以后
忘記怎么做了
你好!借應交稅費貸營業(yè)外支出