您好,這個(gè)是會(huì)合并的

停產(chǎn)期間半年 個(gè)稅都是零申報(bào) (發(fā)放也達(dá)不到繳納個(gè)稅標(biāo)準(zhǔn) )以后幾個(gè)月工資一起發(fā)放的話怎么報(bào)個(gè)人所得稅呀
我剛接手一個(gè)公司會(huì)計(jì),請(qǐng)教一下:比如說(shuō)5月份之前我們是小規(guī)模納稅人1-4月發(fā)工資沒(méi)有超過(guò)5000元,5月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅都是零申報(bào)的,從6月起個(gè)稅按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)的,那個(gè)稅工資總額與報(bào)表不同,是不是前面零申報(bào)的都要補(bǔ)上呢?因?yàn)橹皼](méi)有碰到過(guò)這樣的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)2021年1月15號(hào)申報(bào)個(gè)稅時(shí)是按照12月實(shí)際發(fā)放數(shù)據(jù)申報(bào)的,也就是11月計(jì)提的工資數(shù),依次類(lèi)推,后面每個(gè)月都是這樣申報(bào)的,截止到本月都是這樣申報(bào)的,但是12月的申報(bào)數(shù)據(jù)里面有些員工的工資實(shí)際沒(méi)有發(fā)放,要本月一起發(fā)放,這樣有沒(méi)有問(wèn)題呢?另外2月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候我應(yīng)該怎么申報(bào)呢?如果兩個(gè)月的工資合并在一起申報(bào)的話,個(gè)稅就多了,應(yīng)該怎么處理呢?
8月份到現(xiàn)在都有發(fā)工資,但是公司做個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一個(gè)人其它人都沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,每個(gè)員工都是每個(gè)月的工資都沒(méi)有超過(guò)5000元的,現(xiàn)在能不能在申報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候把之前沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅的人員補(bǔ)在11月份的工資一起累計(jì)申報(bào)個(gè)稅?不更正申報(bào),直接放11月份累計(jì)申報(bào)會(huì)怎么樣
幾個(gè)月工資一起發(fā)放的話,申報(bào)個(gè)稅會(huì)不會(huì)合并計(jì)稅呢?前期沒(méi)有發(fā),一直都是零申報(bào)的
老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,有個(gè)餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤(rùn)分成,b公司給a開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)分成和服務(wù)費(fèi)怎么做賬,a公司
報(bào)關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國(guó)內(nèi)對(duì)公賬戶(hù)可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)新成立的個(gè)體工商戶(hù),自動(dòng)核定的稅種沒(méi)有印花稅,是不是就不用申報(bào)這個(gè)稅,也沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)了
老師,公司排氣風(fēng)管安裝計(jì)入什么費(fèi)用
老師,客戶(hù)先打款10400元,后發(fā)貨10296元,錯(cuò)吧差額104元,也計(jì)入到收入里,現(xiàn)在客戶(hù)打款10000元,得發(fā)貨10104元,104的差額我怎么調(diào)
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)備調(diào)整未分配利潤(rùn)后需要更正年報(bào)嗎,去年的報(bào)銷(xiāo)有漏記的。今年補(bǔ)錄。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有一個(gè)員工當(dāng)月沒(méi)有工資,是否需要0申報(bào),還是不申報(bào)也可以呢
公司辦公地址和注冊(cè)地不一樣,如何在北京企業(yè)信用信息網(wǎng)公示實(shí)際辦公地址?
老師公司有利潤(rùn)500萬(wàn),有什么方法在不交稅的情況下能把利潤(rùn)分配掉?
土地増值稅發(fā)票法中作為5%加計(jì)的時(shí)間有什么規(guī)定,超過(guò)6個(gè)月就算?不超就不算?


如果按時(shí)發(fā)工資的話不超5000是不交稅的,現(xiàn)在一起發(fā)放的話豈不是要交個(gè)稅?是這個(gè)意思嗎?
是的,是和這個(gè)意思的
知道了,謝謝
不客氣的,準(zhǔn)您開(kāi)心的哈