您好,這個(gè)是可以的哈

老師。您好,我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人,目前對(duì)公賬號(hào)沒(méi)有錢(qián)。7月開(kāi)了一張票,目前也沒(méi)收回應(yīng)收款。,我要做辦公費(fèi)報(bào)銷(xiāo),也要給員工發(fā)工資。只申報(bào)了法人一個(gè)人的工資。 可以借庫(kù)存現(xiàn)金,貸記,其他應(yīng)付款_老板,然后再去報(bào)銷(xiāo)這個(gè)辦公費(fèi),還有發(fā)放工資。??? 還是讓老板打款進(jìn)對(duì)公賬戶,做實(shí)收資本合適點(diǎn)?還是直接做現(xiàn)金。,老板借錢(qián)給公司做報(bào)銷(xiāo)?。
老師,有個(gè)公司發(fā)都是用現(xiàn)金發(fā)的,我能不能不寫(xiě)借老板的錢(qián)借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-法人,而直接做分錄,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-法人,這樣可以嗎
老師剛才可能沒(méi)說(shuō)清楚,法人借款現(xiàn)金歸還,不再存公戶了,直接用現(xiàn)金發(fā)放工資也是可以的哈
老師,我們收到2370元現(xiàn)金的貨款,也開(kāi)了發(fā)票,我這2370不存公戶,直接還向個(gè)人的借款可以嗎。
老師,工資是老板用現(xiàn)金發(fā)放的,有作分錄:借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款,這樣法人從公戶取的錢(qián),可以算作還法人款沖銷(xiāo)其他應(yīng)付款,提取出來(lái)自用吧
辦稅員可以和法人是同一個(gè)人嗎
老師,委托加工物資余額在貸方,那編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)存貨科目是應(yīng)該加委托加工物資還是?委托加工物資
您好老師,請(qǐng)問(wèn)一下,工程維修,大類(lèi)是建筑服務(wù),能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?如果必須開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,怎么開(kāi)票才合理一些?
您好老師,月工資30000,年工資360000,怎么算個(gè)稅啊
二手車(chē)個(gè)體開(kāi)普通發(fā)票時(shí)可以反向開(kāi)票嗎?就是買(mǎi)進(jìn)的時(shí)候個(gè)人開(kāi)不了發(fā)票,公司成本發(fā)票要怎么操作?
2021的開(kāi)的一張專(zhuān)票10萬(wàn)元?,F(xiàn)在合同終止結(jié)算金額只有7萬(wàn)元。前兩年公司變更成了小規(guī)模,我現(xiàn)在是紅沖這張發(fā)票再重新開(kāi)一張7萬(wàn)的普票嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)10月份有張發(fā)票信息開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方還沒(méi)入賬,11月份紅沖了這張發(fā)票,11月份申報(bào)的10月份增值稅申報(bào)表要改嗎?
您好老師,月工資30000,一年交多少稅怎么算啊
老師你好,客戶有個(gè)拼多多網(wǎng)商銀行,一直以來(lái)開(kāi)個(gè)人的發(fā)票,做的是現(xiàn)金收入,網(wǎng)上銀行的流水沒(méi)有做,那他的只報(bào)了現(xiàn)金收入上去,沒(méi)有報(bào)網(wǎng)上銀行的流水收入 ,那該怎么弄
老師好!我們分公司是獨(dú)立核算的,每年付給總公司管理費(fèi),總公司開(kāi)票的內(nèi)容是工程管理服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?謝謝!

