同學(xué),您好,很高興為您解答。是的,屬于在境外提供境外服務(wù)免稅。

請(qǐng)教下關(guān)于進(jìn)口業(yè)務(wù)。進(jìn)口報(bào)關(guān)單上境內(nèi)收貨人A 和消費(fèi)使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問過第一家財(cái)務(wù)公司,他們的解釋說,因?yàn)锽是“消費(fèi)使用單位”, 才真正擁有貨物所有權(quán)。 如果繳款書開給A, A因?yàn)闆]有貨物所有權(quán),即使進(jìn)項(xiàng)稅繳款書開給A,但A也不能享有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 這樣的說法對(duì)嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財(cái)務(wù)公司,另一種說法是: A可以不充當(dāng)“純代理”(即進(jìn)口買賣的業(yè)務(wù)實(shí)際是B在做,不是A來做); A應(yīng)該要充當(dāng)“代理進(jìn)口”,然后做經(jīng)銷銷售給B,相當(dāng)于對(duì)境內(nèi)銷售,再給B開具國(guó)內(nèi)的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關(guān)開具的”進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的進(jìn)項(xiàng)稅,來抵扣銷售開具給B的國(guó)內(nèi)專用發(fā)票上的”銷項(xiàng)稅“? 上面哪個(gè)說法對(duì)?
畢馬威企業(yè)咨詢(中國(guó))有限公司向我們美國(guó)公司提供在美國(guó)的申報(bào)稅的服務(wù),他給我們開了一張形式發(fā)票,發(fā)票是包含6%的增值稅。有點(diǎn)疑惑,畢馬威的這個(gè)服務(wù),對(duì)于他們自己公司來說,屬于向境外企業(yè)提供完全在境外的專業(yè)技術(shù)服務(wù)嗎,這個(gè)適用于跨境免稅嗎?
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),收取服務(wù)費(fèi),開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會(huì)存在交附加稅的情況,但我們這個(gè)就是技術(shù)人員給對(duì)方提供了個(gè)咨詢服務(wù),也不會(huì)存在國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)的情況, 請(qǐng)問我在申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候需要針對(duì)免稅服務(wù)費(fèi)的金額去繳納附加稅嗎
您好老師,我想咨詢一下1.我們公司是建筑企業(yè),在外面干工程活以往都是有勞務(wù)派遣公司對(duì)我們開具這塊的費(fèi)用,最近的工程找了臨時(shí)的工人只用一次這種,然后勞務(wù)公司對(duì)我們開的是人力資源服務(wù)的勞務(wù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,說屬于勞務(wù)外包,這樣對(duì)嗎?我拿這種勞務(wù)外包發(fā)票入賬入什么科目?2.還有這家勞務(wù)公司說明年要我們整靈活用工平臺(tái),對(duì)我們開靈活用工服務(wù)費(fèi)發(fā)票,那靈活用工服務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬應(yīng)該入什么科目?3.我們家國(guó)外工程開的都是普票免稅的發(fā)票,那對(duì)方如果對(duì)我開靈活用工專票6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票我還能抵扣嗎?是不是國(guó)外的這種免稅普票只能收普票入成本呀?4.勞務(wù)外包是不是不屬于工資類,管理口的工資審批表是不是不用報(bào)勞務(wù)外包這塊?因?yàn)槲覀児べY審批表每個(gè)月都要申報(bào),只包括在職在崗的和勞務(wù)派遣這2部分的工資,沒看到勞務(wù)外包的這部分。
請(qǐng)問下我們公司是做服裝的,但是我在別人的零售店里買了些衣服,對(duì)方說他們開不了專票給我們的,說按照這個(gè)政策《《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的通知》國(guó)稅發(fā)【2006]156號(hào)規(guī)定,零售商品不得開具專票。 第十條 一般納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù),應(yīng)向購(gòu)買方開具專用發(fā)票。 商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費(fèi)品不得開具專用發(fā)票?!匪麄冮_不了專票
個(gè)稅申報(bào)是按應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)報(bào)?
有一個(gè)供應(yīng)商,重復(fù)開了一張發(fā)票給我們,我們認(rèn)證了一張,另外一張一直掛在認(rèn)證系統(tǒng)里。我們聯(lián)系供應(yīng)商去沖紅那張我們沒認(rèn)證的,半年了一直不沖紅,這個(gè)供應(yīng)商就一次性合作的那種,所以這張發(fā)票一直掛在認(rèn)證系統(tǒng)里,可以不管它么?還是說可以把這張發(fā)票選中選不認(rèn)證,這樣就不會(huì)掛在那里了這發(fā)票。選不認(rèn)證的話萬一他以后又去沖紅了有影響嗎?
郭老師,財(cái)政統(tǒng)一發(fā)票能入賬稅前扣除嗎,社會(huì)團(tuán)體會(huì)員費(fèi)統(tǒng)一收據(jù),單位會(huì)員費(fèi),電子稅務(wù)局沒看到電子發(fā)票
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)師報(bào)考條件中工作年限怎么證明?跟畢業(yè)時(shí)間掛鉤嗎?
24年的專用發(fā)票,25年入賬,可以抵扣嗎,需要匯算清繳調(diào)出來嗎?
找郭老師,銀行貸款是一年,是說老板娘存貨款進(jìn)來,不做收入了,又不想掛老板娘借款,能掛銀行貸款上可以嗎?意思到期也要還銀行錢的。
老師您好,小規(guī)模企業(yè),之前年度做分錄的時(shí)候管理費(fèi)用社??颇孔龆嗔?,沒有沖減其他應(yīng)收款社??颇?,導(dǎo)致費(fèi)用多做,其他應(yīng)收款社??颇控?fù)數(shù),怎么調(diào)整分錄啊,以前年度的
老師,公司的施工類合同簽約額與實(shí)際產(chǎn)值金額大約相差多少?
老師,企業(yè)與客戶簽訂服務(wù)合同,合同里有會(huì)議服務(wù)項(xiàng)目,會(huì)議產(chǎn)生的發(fā)票有交通費(fèi)、場(chǎng)租費(fèi)、住宿費(fèi)等,企業(yè)給客戶打款報(bào)銷,報(bào)銷人非企業(yè)員工,這里取得發(fā)票是否可以抵扣呢。我認(rèn)為不能抵扣,哪怕收到了專票也要當(dāng)普票用,這種情況只能說業(yè)務(wù)真實(shí)合理
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,銀行流水要計(jì)入嗎


老師,那為什么對(duì)方開給我們的發(fā)票上面還收取了6%的增值稅呢?
跟他們所在的行業(yè)有關(guān)嗎? 還是只是形式發(fā)票列明明細(xì),其實(shí)他們并不繳納增值稅?謝謝老師~
同學(xué),您好,為您解答。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<營(yíng)業(yè)稅改征增值稅跨境應(yīng)稅行為增值稅免稅管理辦法(試行)>的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第29號(hào))規(guī)定:“第五條納稅人發(fā)生本辦法第二條所列跨境應(yīng)稅行為,除第(九)項(xiàng)、第(二十)項(xiàng)外,必須簽訂跨境銷售服務(wù)或無形資產(chǎn)書面合同。