你好,學(xué)員,沒(méi)有實(shí)際提供服務(wù)的話(huà),不確認(rèn)收入
老師您好!客戶(hù)付了技術(shù)服務(wù)預(yù)付款,對(duì)方要求開(kāi)票,發(fā)票開(kāi)給客戶(hù),技術(shù)服務(wù)還沒(méi)開(kāi)始給客戶(hù)提供,這種情況我先不確認(rèn)收入可以嗎?
老師好!對(duì)方公司破產(chǎn),我們公司提供了服務(wù),已給對(duì)方開(kāi)過(guò)發(fā)票,但沒(méi)有收到錢(qián),這種情況可以開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
有一個(gè)服務(wù)合同月定12.20收款。實(shí)際上11.20就收款了。但是是在12月份開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)下這種情況,11月做預(yù)收款,12月份開(kāi)票報(bào)增值稅確認(rèn)收入嗎?
老師,小規(guī)模12月開(kāi)了發(fā)票,沒(méi)有收到款,合同12月簽了,但是沒(méi)有提供服務(wù),對(duì)方讓我們先開(kāi)票,這種情況確認(rèn)收入嗎
老師,我們小規(guī)模22年12月份開(kāi)了發(fā)票,沒(méi)收款,沒(méi)提供服務(wù),23年2月份提供的服務(wù)也取得了相應(yīng)的成本發(fā)票,那22年12月份開(kāi)的發(fā)票要確認(rèn)22年的收入嗎?
想問(wèn)下就是我是外貿(mào)公司,注冊(cè)地址一個(gè),經(jīng)營(yíng)地址一個(gè),然后開(kāi)票只開(kāi)注冊(cè)地址,現(xiàn)在稅務(wù)叫我補(bǔ)經(jīng)營(yíng)地址發(fā)票,退稅局這種情況怎么處理
跟合作商對(duì)賬,需要讓對(duì)方提供什么數(shù)據(jù)資料?
個(gè)體工商戶(hù)中的填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,查賬征收時(shí),有個(gè)彌補(bǔ)以前虧損,這個(gè)數(shù)據(jù)怎么填?去看哪里?
個(gè)體戶(hù)注銷(xiāo)需要查帳嗎?
老師咨詢(xún)公司的咨詢(xún)收入是不是都不用交印花稅
企業(yè)所得稅中,彌補(bǔ)以前虧損的數(shù)據(jù)是看哪個(gè)表,哪個(gè)科目填寫(xiě)的?
能不能咨詢(xún)老師們一個(gè)問(wèn)題,能不能給個(gè)解決方案[破涕為笑],我們是小規(guī)模,工程咨詢(xún)類(lèi),剛好有段時(shí)間卡點(diǎn)了,開(kāi)的都是30萬(wàn)左右的票,被稅局懷疑拆分收入了咋辦,就比如說(shuō),23年的合同,24年收款時(shí)才開(kāi)票了,這些有沒(méi)有好理由解釋啊[撇嘴]
老師你好我想問(wèn)下我去自然人扣繳端申報(bào)綜合所得稅幫員工交了稅,這一筆我需要添加記賬憑證嗎,給員工發(fā)工資的時(shí)候已經(jīng)記過(guò) 借:應(yīng)付職工薪酬——職工工資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在去申報(bào)綜合所得稅這一筆錢(qián)還要填寫(xiě)記賬憑證嗎
小規(guī)模納稅人,3%的征收率減按1%征收,申報(bào)增值稅時(shí),收入是填在3%還是1%
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司的員工個(gè)人購(gòu)買(mǎi)的電腦,發(fā)票是開(kāi)的員工個(gè)人,但電腦主要是用于公司辦公,請(qǐng)問(wèn)可以拿這個(gè)發(fā)票到公司做賬嗎?