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老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是這樣做嗎?急

老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是這樣做嗎?急
2023-01-10 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-10 12:56

是的,結(jié)轉(zhuǎn)后三級明細(xì)余額為0

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快賬用戶1726 追問 2023-01-10 13:01

老師,那還有這個分錄,是不是重復(fù)了

老師,那還有這個分錄,是不是重復(fù)了
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齊紅老師 解答 2023-01-10 13:04

沒有重復(fù),這是計提增值稅 的分錄

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快賬用戶1726 追問 2023-01-10 13:28

老師,那有差額的話怎么調(diào)呢

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快賬用戶1726 追問 2023-01-10 13:42

老師,這個不平,怎么弄呢

老師,這個不平,怎么弄呢
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齊紅老師 解答 2023-01-10 13:48

差額計入營業(yè)外收入或支出科目

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是的,結(jié)轉(zhuǎn)后三級明細(xì)余額為0
2023-01-10
你好! 是的,你的理解很對
2020-12-08
學(xué)員朋友您好,月末增值稅進(jìn)項大于銷項,可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之,借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
2024-01-10
同學(xué),你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)    貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅   4、實際交納時   借:應(yīng)交稅費——未交增值稅    貸:銀行存款
2023-01-31
您好,是最后在應(yīng)交增值稅還是未交增值稅
2023-02-02
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