你好,可以參考這一個的
老師 您看看小規(guī)模 1月份開的增值稅普通發(fā)票1%稅率不含稅的價格是99009.9元,稅額是990.1元,這個記賬的時候就是:借應收賬款-某某公司 貸:主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模) 這樣對嗎? 那月底結轉的增值稅的時候那個憑證怎么做呢?
請問,小規(guī)模收入怎么記賬。 1、老師今年小規(guī)模開票是1%嗎?我前面月份開成了3%。我怎么記賬。 2、老師應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個科目月底需要結轉嗎,或做什么處理嗎。還是說就完事了? 借銀行 100 貸主營業(yè)務收入99.01 貸應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模納稅人)0.99
請問老師,小規(guī)模公司開1%的普票10000元,不含稅金額9900.99元,銷項稅額99.01元。做分錄時借銀存10000貸主營業(yè)務收入9900.99應交稅費-應交增值稅99.01 對么?這個應交增值稅按1%算還是按3%?
老師小規(guī)模納稅人,當月開普票超過30萬增值稅全額繳納,做會計憑證的時候發(fā)生業(yè)務的憑證已經做了借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,那當月結轉時候要做結轉增值稅 借:應交稅費—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人,月收入不超10萬,是免增值稅的,開票時候的稅率是1%,那么收入做賬的時候要怎么做分錄呢? 借:銀行存款 8萬 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 那么這個銷項稅額是按1%計算還是按原來的3%計算呢?那后面這個增值稅是月末還是季末結轉到營業(yè)外收入呢?
老師您好,這個個體戶時候做干貨生意的,可以開進來花生米的發(fā)票嘛
老師,發(fā)票增額需要多少審核?
你好農資會計好干嗎
老師,一般納稅人公司名下的房產,部分用于對外出租,公司能否自行開具租賃費發(fā)票?以及開票的稅率是9%還是5%?需要繳納的稅款都有哪些,適用稅率分別是多少?辛苦老師逐一解答一下
老師,您好,想了解下,就是在海南~股東是有限合伙企業(yè)~取得分紅,能享受海南自貿港15%優(yōu)惠政策,個人所得政策
老師,我們是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們總公司中了標,實際運營(采購和配送)是分公司。請問我們的采購合同應該是供應商跟我們總公司簽合同還是跟分公司簽合同?
股利無關論的這些假設條件如何理解并記住?為什么要有這些假設
老師,我們公司租賃廠房后第三個月才變?yōu)橐话慵{稅人,開的專票進來,這個需要把前面小規(guī)模納稅人時的進項稅額轉出嗎?
老師,發(fā)票上的銀行賬戶信息可以是基本戶是也可以是一般戶的嗎?
之前辭退員工給了離職補償了,這個員工還能再來單位嗎?
老師 順便幫忙看看這個結轉損益的憑證 這個代表本月是有盈利了還是虧損了呀?
你好,這個是盈利的 本年利潤在貸方余額。
老師 是不是我框起來的差額就是這個月盈利的金額對嗎
對的,是的,是這么做的。