只要有買賣業(yè)務都要交印花稅

老師您好,請教。我們公司今年有發(fā)生工程合同的簽訂,以及購銷合同的簽訂,但是這些都沒有申報印花稅,按理應該發(fā)生業(yè)務期滿15日內(nèi)申報,但是漏了申報,我該按什么基數(shù)在下個月補申報萬分之三印花稅?
老師好,公司發(fā)生的購銷業(yè)務,只有發(fā)票無合同,這種情況印花稅也交納嗎?
老師好,由于印花稅率不同,公司本月發(fā)生了運輸合同,購銷合同等不同類稅率印花稅,這個怎么申報
老師好,印花稅按季申報,在簽訂的購銷合同,實際業(yè)務未在本季度完成,這個印花稅申報一定要在本季度申報還是可以在交易實際完成在申報呢
老師好,公司本月實際發(fā)生了購銷業(yè)務,但本月未簽定合同,這種情況要申報印花稅嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄,借:應收,貸:主營業(yè)務收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應該怎么申報?。恳呀?jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個報關單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當月報關單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅,一般在什么情況下不申報?還是什么事項為完成呢?什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項目收入額,與14行中的免退稅額的關系是什么?
那像我這種情況是以什么依據(jù)去計稅繳納印花稅?
就是你買賣的不含稅金額
哦,那我是不是可以這樣理解,有簽定合同的以合同金額計稅,無簽合同的以實際買賣金額也就是發(fā)票金額(不含稅)計稅,是這樣嗎?
是的,就是那個意思的呀