只要是一樣的業(yè)務(wù),你下一個月能用的可以的,借預(yù)付賬款, 委托加工物資, 貸銀行存款
請問,我公司有一套手工帳,手工帳上利潤表成本的數(shù)取的是手工銷售售報表的材料成本+加工費的合計數(shù);財務(wù)軟件用的金蝶,金蝶報表的成本用的是當(dāng)月收到加工廠開的加工費發(fā)票及銷售已開發(fā)票的成本結(jié)轉(zhuǎn),這樣兩個報表就會有差異,我把兩個報表銷售未開票的差異調(diào)整完之后,還會存在加工費的差異,這塊我要怎么調(diào),或者有什么辦法能避免這種差異?比如我能不能在手工報表取成本的時候不取加工費的數(shù)?又比如我金蝶入加工費的時候把他入成材料的一部份,等實際銷售開發(fā)票的時候我連材料和加工費一起結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我們公司12月份開了24噸的銷項發(fā)票給客戶,但供應(yīng)商只開進來11噸的進項票,委外商也只開了11噸產(chǎn)品的加工費,本來材料進項和加工費都是要24噸的才匹配,現(xiàn)公司另外13噸的材料進項及加工費都按暫估處理,我申報增值稅直接按24多產(chǎn)品銷項、11噸材料及加工費進項申報嗎?會不會又稅務(wù)風(fēng)險?需要做什么處理嗎?
老師還有一個問題,就是我們公司是20號左右發(fā)上月的工資,但我現(xiàn)在就要做上月的賬了,怎么辦,我們的營業(yè)和大多工業(yè)企業(yè)不一樣,無人售貨柜嘛,品牌加盟的,現(xiàn)在不斷有加盟商,我們每月要就柜子一定的營業(yè)額分錢給他們的,不好預(yù)估,怎么計提
手上有一個加工費的發(fā)票,加入是加工100噸的,開了發(fā)票給我,但是我手上需要加工的只有80噸,多開了20噸的發(fā)票加工費我,但是我每個月都會有加工費,下個月就能用掉那剩余的20噸,在不作廢的情況下要怎么做會計憑證?影響大不大?
加工費發(fā)票的數(shù)量2000T,但是我實際本月用不了這么多的加工數(shù)量,要下個月才能用完,本月要怎么做賬?發(fā)外加工費能暫估嗎?發(fā)票是有2000T,但是我目前用的發(fā)票只有400T,怎么才可以用400T的加工,下個月再用那1600T的份額
結(jié)息,利息收入分錄什么
來發(fā)票沖以前暫估的水泥數(shù),怎么做賬
老師,我制作簡歷,要兩頁,為什么無法插入第二頁,插入文本框也沒法顯示第二頁
老師,就是我們有個與景區(qū)合作Npc項目用A營業(yè)執(zhí)照,還有一個是在景區(qū)賣飲料 零食用得是B營業(yè)執(zhí)照。然后應(yīng)該A公司買的帳篷,但是開成了購買方是B公司買帳篷了4萬。但是B公司也可以用這個帳篷??墒茿公司就需要找成本費用票,他找的是B公司的零食 水 ,購買方寫的是A公司,我做了A公司福利費。這樣是不是 不合理。是不是應(yīng)該發(fā)票紅沖重開,那要是上個季度開的可以紅沖嗎,應(yīng)該都做賬了
師,公司采購13%的專票含稅價100,如果3%的專票、普票、不開票的話分別應(yīng)該多少錢才合理呢,麻煩給算法給我寫一下
報關(guān)公司報關(guān)的時候?qū)戝e公司名,導(dǎo)致海關(guān)繳款書上面公司名字另外一家,我們公司付的款?,F(xiàn)在進口增值稅沒辦法抵扣,該怎么去變更,讓繳款書作廢,上海關(guān)重新開一張正確的給我們?
老師,你好,9月份社保系統(tǒng)醫(yī)保調(diào)整,繳納金額比上個月少了19.2,我是按系統(tǒng)調(diào)整后的金額繳納還是需要我自己再調(diào)整?小規(guī)模納稅人
老師,餐飲業(yè),電費是做銷售費用--水電費,還是直接入主營業(yè)務(wù)成本呢
開辦費,和工本費,都計入財務(wù)費用手續(xù)費行嗎
請問我們是煤炭行業(yè),煤礦是建設(shè)期,購入的原材料使用的資金,現(xiàn)金流量報表項目應(yīng)該怎樣填列?井說的詳細一些十分感謝
我先結(jié)轉(zhuǎn)那80噸的加工費到委托加工物資?,然后剩余20T的加工費入預(yù)付賬款?
對的,是的,是這么做的。
如果沒給錢呢?預(yù)付掛什么科目
沒有支付的一個應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,委托加工物資,貸應(yīng)付賬款。
加工費發(fā)票附上去,然后下個月的委托加工物資沒發(fā)票附上沒事的吧?
可以的,可以的,可以的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。