同學(xué)你好 這個(gè)可以23年報(bào)銷
老師:發(fā)票是去年12月的,報(bào)銷時(shí)間是22年1月,這個(gè)費(fèi)用放在去年還是今年合適,按理在去年未報(bào)銷時(shí)應(yīng)先掛賬,付款時(shí)再?zèng)_賬對(duì)吧
快遞費(fèi)業(yè)務(wù)發(fā)生在22年,23年1月累計(jì)一起開票,這樣報(bào)銷時(shí)間應(yīng)該是算是22年,還是23年報(bào)銷。
老師,費(fèi)用報(bào)銷單日期是23年1月份,后附發(fā)票為22年的招待費(fèi)和辦公費(fèi),這些票算22年的費(fèi)用還是23年的費(fèi)用,多謝
公司22年5月成立成立時(shí)為小規(guī)模,23年2月改為一般納稅人,現(xiàn)在在補(bǔ)賬,從22年開始往后補(bǔ),那22年取的專票,做會(huì)計(jì)分錄要用“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”還是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
有一筆招待費(fèi)用報(bào)銷 員工22年12月招待顧客,當(dāng)時(shí)已經(jīng)付款了但是沒有開發(fā)票 23年補(bǔ)開了發(fā)票,來公司報(bào)銷這筆費(fèi)用 請(qǐng)問,這筆費(fèi)用,是算22年的費(fèi)用還是23年的
yuangong員工當(dāng)月離職當(dāng)月就發(fā)工資給他以及離職遣散金怎么申報(bào)個(gè)稅,因?yàn)楫?dāng)月個(gè)稅不是報(bào)了上個(gè)月的工資嗎
公司蓋電子印章,電子印章是怎么形成的,是花錢制作生成的嗎?生成一次之后是不是永久可以使用?
在稅務(wù)稽查中,增值稅申報(bào)收入與企業(yè)所得稅申報(bào)收入之間的不一致經(jīng)常受到關(guān)注。導(dǎo)致這種差異的可能原因有哪些?
為什么不用合同資產(chǎn)或者合同負(fù)債而用合同結(jié)算呢?還有第三題合同損失金額怎么算的?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,1.享受免抵退2.只免稅不退稅3.出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,請(qǐng)問老師,這三種情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額處理的區(qū)別,是抵扣還是轉(zhuǎn)出,如果轉(zhuǎn)出無法區(qū)分內(nèi)外銷怎么轉(zhuǎn)出?
老師,下個(gè)月我就打算重新找工作,面試上班了。老師能不能幫忙大體想想: 1:找工作和面試之前需要提前做好哪些方面的準(zhǔn)備? 2:中小企業(yè)會(huì)計(jì),面試的時(shí)候,最經(jīng)常遇到的問題是什么? 3:上崗以后,一開始不熟悉企業(yè),會(huì)計(jì)工作應(yīng)該從哪幾個(gè)具體方面切入,(先看看什么,再看看什么,能更有助于全面了解和融入企業(yè),順利開展工作? 謝謝老師
認(rèn)繳制變成實(shí)繳怎么操作,直接賬上做了就行,還是需要去質(zhì)量監(jiān)督局辦理手續(xù)呢?
物業(yè)會(huì)計(jì),公司安裝門禁道閘門15000元,請(qǐng)問寫個(gè)費(fèi)用應(yīng)該入什么,固定資產(chǎn)還是什么固定資產(chǎn)的入賬標(biāo)準(zhǔn)是自己定的嗎還是有規(guī)定
如果公司認(rèn)為我做的不好,想要優(yōu)化我,我可以申請(qǐng)賠償嗎,應(yīng)該怎么做
老師好,我這邊記賬因?yàn)榘虢亻_始的,我現(xiàn)在期初數(shù)字只需要錄入銀行存款,和老板墊付的借款即可,可是只錄入了銀行存款就出現(xiàn)了算式不平衡,這個(gè)該怎么處理,謝謝老師
是以開票時(shí)間為主是嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 以開票時(shí)間為主