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老師:發(fā)票是去年12月的,報(bào)銷時(shí)間是22年1月,這個(gè)費(fèi)用放在去年還是今年合適,按理在去年未報(bào)銷時(shí)應(yīng)先掛賬,付款時(shí)再?zèng)_賬對(duì)吧

2022-05-18 16:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-18 16:03

你好,這個(gè)建議你放在今年就可以了,因?yàn)?2月份很可能來(lái)不及賬務(wù)處理的

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你好,這個(gè)建議你放在今年就可以了,因?yàn)?2月份很可能來(lái)不及賬務(wù)處理的
2022-05-18
你好,這個(gè)發(fā)票是放去年
2021-05-13
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,屬于去年的費(fèi)用。研今年正常做付款的分錄就行了。
2023-10-13
你好,重新開具的負(fù)數(shù) 和藍(lán)字發(fā)票分錄 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用等 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 借:管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
2024-04-29
你好,這樣匯算清繳之前發(fā)票到了都可以的,不管發(fā)票時(shí)間。
2022-03-03
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