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老師,我們是醫(yī)療器械國企,老板讓開800萬發(fā)票,是虛開,先當(dāng)于是沒有物資進(jìn)來入庫,就是名義買開發(fā)票,我們這邊也沒進(jìn)項(xiàng),麻煩幫我看一下算的對(duì)不對(duì)?

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2023-01-09 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-09 10:15

計(jì)算所得稅時(shí)不能扣增值稅其他的對(duì)?

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快賬用戶2246 追問 2023-01-09 10:20

老師,沒有扣增值稅10.4是附加稅

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-09 10:31

你好 那對(duì) 是我看錯(cuò)了??

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計(jì)算所得稅時(shí)不能扣增值稅其他的對(duì)?
2023-01-09
你好,你有實(shí)際購入的證明嗎?比如對(duì)方的發(fā)貨單、運(yùn)輸單這些只要有就不屬于虛開發(fā)票。
2022-12-30
您這樣開具發(fā)票是可以的。 對(duì)于這種銷售使用過的固定資產(chǎn),按照相關(guān)稅收政策,您享受簡易計(jì)稅方式,以 3% 的征收率減按 2% 征收增值稅,開具發(fā)票的項(xiàng)目名稱為 “建筑工程機(jī)械” 是合理的。 在后期年終財(cái)務(wù)申報(bào)時(shí),出現(xiàn)銷售價(jià)格低于購入價(jià)格從而產(chǎn)生收入差異是正常的情況。這可能是由于市場(chǎng)行情變化、資產(chǎn)折舊或損耗等多種因素導(dǎo)致的資產(chǎn)減值。
2024-08-16
您好,這個(gè)的話,對(duì),正常是開票給他們,他們付款這樣的
2024-05-14
您好,如果開了票,不再自己賬上,屬于虛開的,這種的話,是可以后期做成本的,你好
2023-12-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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