計(jì)算所得稅時(shí)不能扣增值稅其他的對(duì)?
老師,我們是醫(yī)療器械國企,老板讓開800萬發(fā)票,是虛開,先當(dāng)于是沒有物資進(jìn)來入庫,就是名義買開發(fā)票,我們這邊也沒進(jìn)項(xiàng),麻煩幫我看一下算的對(duì)不對(duì)?
老師,我公司2021年收到購買設(shè)備的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),但是一直沒有入帳,也沒有抵扣,因?yàn)殇N售方是國企,需要我們這邊抵扣在沖紅,我這邊該怎么做呢,是先入帳,然后抵扣進(jìn)項(xiàng),在開紅字發(fā)票給對(duì)方嗎,她要求今天下午給他開紅字過去
老師您好,我有個(gè)問題,是這樣的我是做外賬的會(huì)計(jì),剛接一家小規(guī)模的機(jī)械租賃公司。 我發(fā)現(xiàn)這個(gè)公司開了16萬的經(jīng)營租賃的發(fā)票,但是賬上并沒有固定資產(chǎn)。這算不算虛開? 我問了老板,老板說租賃的是自己名下是設(shè)備,沒在公司名下。 我打算讓老板把設(shè)備租給公司,或者賣給公司,簽個(gè)合同。 但是我也有個(gè)問題,發(fā)票是前面就開了,我后面再進(jìn)成本進(jìn)來會(huì)不會(huì)不合適?
老師你好,我們公司是資源回收企業(yè),也就是回收醫(yī)藥公司的廢溶劑,一直以來就是我們回收了廢溶劑之后開票給對(duì)方,然后對(duì)方付款給我們,我想知道正常流程是不是這樣的,因?yàn)橐恢蔽覀円仓婚_票沒有任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師你好,請(qǐng)問一下我們上月開出去一臺(tái)旋挖鉆機(jī)(項(xiàng)目名稱開的是建筑工程機(jī)械)我是按照買進(jìn)來的發(fā)票開出去的。這樣開對(duì)嗎?還是需要開成固定資產(chǎn)啥處理? 我們相當(dāng)于享受了簡易計(jì)稅開3%減按照2%來開的。(使用過的機(jī)械然后進(jìn)來時(shí)候我們是小規(guī)模進(jìn)來的發(fā)票也是普票也沒有抵扣增值稅,現(xiàn)在是一般納稅人出售)。 進(jìn)來20萬(現(xiàn)在開發(fā)票出去是12萬,等于是虧損)這樣在后期做年終財(cái)務(wù)申報(bào)申報(bào)收入的時(shí)候產(chǎn)生的差異這個(gè)正常嗎? 麻煩老師詳細(xì)解答,謝謝。
老師,印花稅需要計(jì)提嗎?具體分錄怎么寫
請(qǐng)問補(bǔ)繳上一年度工會(huì)經(jīng)費(fèi),分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表取哪幾個(gè)數(shù)據(jù)
你好老師,我這個(gè)同一處房產(chǎn),我按從價(jià)稅交房產(chǎn)稅了,然后這個(gè)房產(chǎn)有一部分面積我還出租了,那我這個(gè)房產(chǎn)稅怎么劃分呀?
老師?請(qǐng)問年收入不超過100萬是注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照是個(gè)體戶合適還是小規(guī)模納稅人合適
2022年有一筆房租支出,沒有寫進(jìn)項(xiàng)分錄,24年抵扣了那個(gè)房租進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)該怎么處理, 2022年借:管理費(fèi)用50000,貸銀行存款 2024年借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸管理費(fèi)用, 然后管理費(fèi)用數(shù)據(jù)不平了,怎么調(diào)整?
老師,一公司老板股份占比60%,賬也是我們來做,現(xiàn)在那邊有一屬于那邊的業(yè)務(wù),以那公司名簽合同,需要購買辦公設(shè)備什么的,但這個(gè)業(yè)務(wù)是我們公司員工跟進(jìn),他現(xiàn)在要借支購買,那他能直接跟那公司借支嗎?因?yàn)樗粚儆谀枪镜膯T工,還是跟我們公司借?
老師,您好,在申報(bào)出口退稅的時(shí)候,有一筆成交方式是CIF的,第一步按照正常導(dǎo)入和填出口發(fā)票號(hào),第二步一直提示要待補(bǔ)填幣制,這步要怎么填呢
老師我怎么注冊(cè)企業(yè)微信,添加到我的公司呀
老師 預(yù)交增值稅比應(yīng)交增值稅也多是咋回事
老師,沒有扣增值稅10.4是附加稅
你好 那對(duì) 是我看錯(cuò)了??