這個雙方協(xié)商哈,沒有文件規(guī)定合理和不合理

老師請問:自己成立了一家公司A,但沒有開展業(yè)務(wù),公司申報信息的時候,一直在稅收扣繳端塡報工資薪金為3000,基本減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(5000元/月);今年去了B公司上班,B公司也給我塡報了工資薪金,金額為1300,本減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(5000元/月),請問老師我自己的公司每月都需申報,那我可以申報工資薪金為0嗎?而且申報的時候,會扣2次【減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(5000元/月】有影響嗎?我該怎么合理的進(jìn)行申報操作!謝謝!
甲方要付我們的一部分工程款,要求給我們按農(nóng)民工工資走一部分。 工程款給我們公司員工的,現(xiàn)在有兩種方法,老師看哪個比較合理? 一是我司員工平時實際的工資正常發(fā)(比如小A工資7000元,公司發(fā)7000元。甲方為走賬再發(fā)5000元)。5000元甲方發(fā)放,甲方報個稅。甲方發(fā)小A的5000,小A再轉(zhuǎn)回老板個卡(這些本就是工程款)。這樣的話,錢要轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,員工會多產(chǎn)生個稅,怎么解決 二是員工的工資分解兩部分(比如小A工資7000元,甲方發(fā)5000元(甲方發(fā)放,甲方申報個稅),我司發(fā)2000元(我司就發(fā)放和申報這2000)。這樣的話公司這幾個月的工資總額會突然減少,這樣有什么影響?計提工資該怎么處理
老師 我們公司有一張給員工報銷電話費(fèi)自己做的一張表,是因為公司有一個業(yè)務(wù)需要員工打電話 金額共2100元 請問老師這張表能直接走管理費(fèi)用嗎
老師,您好,我手上有兩家公司,同一個老板的,有個員工在A公司借了備用金5000,實際報銷4000(員工需要退A公司1000),但是在B公司沒有借備用金,B公司的報銷2000。我們打算在B公司給他支付1000(剩下的差額1000抵A公司的1000),我想問下兩個公司之間的會計分錄可以怎么做呢,這樣可行嗎
您好,我公司有一員工因公司業(yè)務(wù)需要考A照,現(xiàn)申請報銷考試費(fèi)用5000元,這個要求合理嗎?
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來 第三個問題 就當(dāng)年不存在暫時性差異就只有永久性差異的話,因為我們是按照稅法的要求來確定應(yīng)交稅費(fèi)這個數(shù),由于賬上的利潤總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會計賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會計上也是不認(rèn)可永久性差異對會計報表上“所得稅費(fèi)用”這個報表項目的影響,所以才要把罰款100對應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實也可以理解為會計上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會計分錄步驟能給我一個嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實付2470元要怎么做計提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負(fù)數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬還沒有實繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因為發(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機(jī)械,可以開建筑機(jī)械發(fā)票嗎?
如果公司認(rèn)可的話,那他自己的報名費(fèi)用發(fā)票能不能夠報銷做管理費(fèi)用支出呢?
這個不可以報銷的哈