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您好,老師!我想請教您一個問題,我們是收支兩條線的景區(qū),如果我們把營業(yè)收入上交財政局時會計分錄怎么樣做比較合適呢?

2023-01-09 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-09 09:58

你好;? ?比如說: 事業(yè)單位上繳財政款會計分錄 1、財政直接支付方式下,行政單位根據(jù)收到的財政直接支付入賬通知書及相關(guān)原始憑證,借記經(jīng)費支出科目,貸記財政撥款收入科目. 2、年末,行政單位根據(jù)本年度財政直接支付預算指標數(shù)與財政直接支付實際支出數(shù)的差額,借記財政應返還額度--財政直接支付科目,貸記財政撥款收入科目. 3、下一年度使用上年末未用完的額度時,借記經(jīng)費支出,貸記財政應返還額度--財政直接支付. 附屬單位繳款(總帳)帳戶,核算事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定交來的款項,余額一般在貸方,反映附屬單位繳款累計數(shù).應按交款單位設置明細帳.. ①收到款項時,借:銀行存款, 貸:附屬單位繳款 ②發(fā)生退回時,借:附屬單位繳款, 貸:銀行存款 ③年終,應將附屬單位繳款貸方余額全部轉(zhuǎn)入事業(yè)結(jié)余科目,結(jié)轉(zhuǎn)后本科目應無余額. 借:附屬單位繳款, 貸:事業(yè)結(jié)余

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你好;? ?比如說: 事業(yè)單位上繳財政款會計分錄 1、財政直接支付方式下,行政單位根據(jù)收到的財政直接支付入賬通知書及相關(guān)原始憑證,借記經(jīng)費支出科目,貸記財政撥款收入科目. 2、年末,行政單位根據(jù)本年度財政直接支付預算指標數(shù)與財政直接支付實際支出數(shù)的差額,借記財政應返還額度--財政直接支付科目,貸記財政撥款收入科目. 3、下一年度使用上年末未用完的額度時,借記經(jīng)費支出,貸記財政應返還額度--財政直接支付. 附屬單位繳款(總帳)帳戶,核算事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定交來的款項,余額一般在貸方,反映附屬單位繳款累計數(shù).應按交款單位設置明細帳.. ①收到款項時,借:銀行存款, 貸:附屬單位繳款 ②發(fā)生退回時,借:附屬單位繳款, 貸:銀行存款 ③年終,應將附屬單位繳款貸方余額全部轉(zhuǎn)入事業(yè)結(jié)余科目,結(jié)轉(zhuǎn)后本科目應無余額. 借:附屬單位繳款, 貸:事業(yè)結(jié)余
2023-01-09
你好,主營業(yè)務收入是,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入、應交稅費-增值稅(銷項),您的問題是想把這個分錄的主營業(yè)務收入拆分嗎?這樣是行不通的,首先,主營業(yè)務收入和發(fā)票不含稅收入是一樣的,擅自改動有涉稅風險;其次,員工獎金是付款,和收入的現(xiàn)金流方向是反的,一個是收一個是付。不知道理解是不是對,如果有問題您再補充。
2020-07-04
同學你好 預收 借銀行 貸預收賬款 然后沖抵 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
2022-08-17
同學你好,是的,退費也是在主營業(yè)務收入里面計算,主營業(yè)務收入下面細分科目是a產(chǎn)品、b產(chǎn)品、c產(chǎn)品,想要體現(xiàn)退費率這個數(shù)據(jù),再增加一個退費,再在退費下面細分科目a產(chǎn)品、b產(chǎn)品、c產(chǎn)品,就可以了。
2022-09-25
借預收 -209000貸 收入 -20900 然后再做預收 209000 貸收入209000 按這個就可以的
2020-01-12
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