你好;? ?比如說: 事業(yè)單位上繳財政款會計分錄 1、財政直接支付方式下,行政單位根據(jù)收到的財政直接支付入賬通知書及相關(guān)原始憑證,借記經(jīng)費支出科目,貸記財政撥款收入科目. 2、年末,行政單位根據(jù)本年度財政直接支付預算指標數(shù)與財政直接支付實際支出數(shù)的差額,借記財政應返還額度--財政直接支付科目,貸記財政撥款收入科目. 3、下一年度使用上年末未用完的額度時,借記經(jīng)費支出,貸記財政應返還額度--財政直接支付. 附屬單位繳款(總帳)帳戶,核算事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定交來的款項,余額一般在貸方,反映附屬單位繳款累計數(shù).應按交款單位設置明細帳.. ①收到款項時,借:銀行存款, 貸:附屬單位繳款 ②發(fā)生退回時,借:附屬單位繳款, 貸:銀行存款 ③年終,應將附屬單位繳款貸方余額全部轉(zhuǎn)入事業(yè)結(jié)余科目,結(jié)轉(zhuǎn)后本科目應無余額. 借:附屬單位繳款, 貸:事業(yè)結(jié)余
老師您好,我們公司是出租出售集裝箱的,集裝箱入賬是進的固定資產(chǎn),想請問老師,當集裝箱出售時需要做固定資產(chǎn)清理嗎?如果我把收入進主營業(yè)務收入,然后在做以下分錄是否正確:借:主營業(yè)務成本 累計折舊 貸:固定資產(chǎn),這樣就沒有固定資產(chǎn)清理。如果不合理,我該怎么做呢,期待老師解答,謝謝
老師,我剛接解出納工作才幾個月,就是記賬憑證號需要和會計的一致嗎?還是出納自己編個憑證號 ?之前我們公司的會計說各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時候找單據(jù),要兩邊查看編號,比較 麻煩,沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個編號,再交給會計做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會計做賬,再交給我,按會計上的記賬登記登記,因為我的日記賬是每天交的,會計做賬沒我的及時,朋友和我說不需要和會計的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆,登記一個編號好,還是比方同一天入賬,有同類會計分錄的編個編號呢?我們會計的編號是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因為我們每天收入支出比較多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個,我們會計說前面加個1字好區(qū)分月份,您覺得這樣計專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號的呢?
老師您好,我咨詢一個問題,小規(guī)模,賬上做分錄是,借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,沒有做應交稅費-應交增值稅,這一比,但是賬上做了繳納增值稅這筆分錄,那我調(diào)賬的時候,還需要計提之前沒有做應交稅費-應交增值稅嗎?如果計提,分錄該怎么做。
您好老師,我想問一下,我們是私人醫(yī)院,不涉及到財政撥款,我們的月收入是門診+住院+預交款 假如門診+住院+預交款的合計是38448.43 門診的現(xiàn)金存款2302,收到支付款是3481 住院的現(xiàn)金存款552,收到的支付款是4921.71 預交款3000,應收醫(yī)??钍?4191.72,老師這時候怎么做會計分錄呢?麻煩老師請教一下
老師,您好,我們是教育培訓的,想問下我做經(jīng)營報表時第一行的主營業(yè)務收入金額不是都是學生報我們各種班支付的金額對吧,那退費部分怎么處理呢,也在主營業(yè)務收入里面計算嘛,因為我的主營業(yè)務收入下面細分科目是a產(chǎn)品、b產(chǎn)品、c產(chǎn)品就是各種班唄,可是我還想要體現(xiàn)退費率這個數(shù)據(jù),這是不是就不好加了?具體我怎么做比較合適呢,老師
老師,就是我們是個新公司,現(xiàn)在找一些臨時工,然后我要給他們做考勤。告訴他們釘釘打卡了,但是他們總忘,因為臨時工,做不了幾天,那我怎么給他們畫考勤,因為他們不來辦公室。人員比較多20多人,有沒有好點的辦法
老師 請問報稅的時候 我在哪里可以看到我是不是總公司 需要匯總申報呢
老師,這道題應交所得稅算出來了,最后分居有借所得稅費用,遞延資產(chǎn)負債的分錄怎么寫啊
購物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預付卡
#提問#老師請問下,計提工資與實際發(fā)放的工資不符,是審計時發(fā)現(xiàn)上半年計提工資比實際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購置稅怎么申報?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負責做一些演出 售賣服務。這個收入是從美團 抖音等平臺下單直接進委托方賬戶,然后一個月委托方給我們受托方打一比款。這個打款可以讓委托方不打進公戶里面嗎?如果打進公戶我是不是就必須做收入了,請明白的老師回復,不要誤導我謝謝
老師,前年公司購買的預付卡發(fā)給員工,商家開的預付卡普票,我入賬了,但是沒有計入福利費,現(xiàn)在能否把這個給沖掉不計入福利費,直接并入員工工資進行更正申報
老師這個過路費可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計算沒看懂?