同學你好 預收 借銀行 貸預收賬款 然后沖抵 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項

老師您好,我們單位在2015年發(fā)生一起醫(yī)療糾紛,涉及兩個科室一個是心內(nèi)科,一個是新生兒重癥,當時院領(lǐng)導研究決定心內(nèi)科賠款8萬元。當時病人欠住院費3708.29因為當時結(jié)賬的不能欠費,由新生兒護士長打得欠條借款結(jié)賬,借其他應收款個人貸庫存現(xiàn)金。這會新生兒科護士長拿著領(lǐng)導們研究決定的通知說明新生兒科借款的這3708.29由我院承擔此費用,想問一下計入哪科科目,是壞賬準備呢還是專用基金醫(yī)療風險基金?
#提問#老師您好,我這里遇到了一個問題,麻煩您幫我看看。 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,我看之前的會計做的賬,有一筆分錄是收到住戶交來的燃氣爐款,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款 另外一筆分錄轉(zhuǎn)給燃氣公司燃氣爐款,借:應付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 這個老會計離職了,今天我問他那最后該怎么轉(zhuǎn)呢?他說讓我自己想怎么轉(zhuǎn)就怎么轉(zhuǎn)?我該怎么辦呢?該怎么轉(zhuǎn)呢?
您好老師,我想問一下,我們是私人醫(yī)院,不涉及到財政撥款,我們的月收入是門診+住院+預交款 假如門診+住院+預交款的合計是38448.43 門診的現(xiàn)金存款2302,收到支付款是3481 住院的現(xiàn)金存款552,收到的支付款是4921.71 預交款3000,應收醫(yī)保款是24191.72,老師這時候怎么做會計分錄呢?麻煩老師請教一下
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發(fā)服務合同,說是b的研發(fā)服務 讓a公司的四個研發(fā)人員給干活。 問題: 一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業(yè)務收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入, 應交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預收賬款 后期研發(fā)成功后才確認收入 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師您好!我咨詢一下: 我們是一家公立醫(yī)院,去年最后一天我們用財政資金支付了一臺設(shè)備1萬元,因?qū)Ψ皆虮煌嘶氐轿覀兞阌囝~賬戶,又因系統(tǒng)原因未顯示該筆款退回! 今年才發(fā)現(xiàn)這筆錢未支付,財政要求我們必須將此款退回金庫,重新下達項目資金,再行支付! 去年的賬務處理: 財務會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入,同時借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計:借:資金結(jié)存—零余額 貸:財政撥款預算收入。同時借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出 貸:資金結(jié)存—零余額 那今年我應該怎樣進行賬務處理呢?去年那邊怎么調(diào)賬?謝謝!
老師,如果我去年打印機的專票忘記做賬了, 如果涉及以前年度損益調(diào)整,那我要寫的分錄就是: 借:進項稅,貸:管理費 再借:管理費,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤是 是這樣嗎
一般納稅人建筑公司給某個項目上買的太空艙怎么做賬呢
老師,現(xiàn)在廣東惠州要強行要求公司辦理公積金了嗎
老師,我公司2009年以前以35萬元購買了一個房產(chǎn),現(xiàn)在想賣給個人,合同房價是30萬,現(xiàn)在稅務評估是65萬,老師,我公司給個人開具的發(fā)票是按30萬開還是按65萬開。
我們公司主營業(yè)務收入是生產(chǎn),借給別的公司一筆借款,沒有給我們利息,這筆利息是記財務費用還是其他業(yè)務收入?
老師,員工預支3個月工資15000,那么申報個人所得稅時候,我可以每個月按5000申報嗎?
3季度,電商稅開始還沒有申報,實際銷售金額16萬,刷單金額36萬,平臺總金額52萬,這邊申報按實際銷售金額16萬申報可以嗎?
老師,您好!我們是農(nóng)村社區(qū)居委會投資的一家農(nóng)業(yè)公司,起步時政府幫我們投資建蓋了大棚約70萬,但是現(xiàn)在經(jīng)營一年多了我們也沒收到大棚建蓋的發(fā)票。我需要暫估入賬,計提折舊嗎?如果需要,該怎么做賬,出具憑證?
和其他單位的借款,是應其他應收款,還是其他應付款
我們承包的公司結(jié)算價是80萬,發(fā)票也開了80萬,現(xiàn)在第三方審核定價為75萬,我們退給甲方5萬,現(xiàn)在發(fā)票要把這80萬全部沖紅直接開75萬嗎?還是怎么把這五萬的發(fā)票沖了,沖紅是不是牽扯到退稅
老師,我給的數(shù)字,能不能做個相應的會計分錄呢?
預收是38448.43 收入是38448.43 就是這兩個主要的
不太明白
同學你好 金額就是38448.43
老師,我是真的不太明白
能不能我給的數(shù)字做個相應的會計分錄呢?
借銀行 現(xiàn)金 其他應收款醫(yī)保 貸預收賬款38448.43 然后沖抵 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入38448.43
借:銀行存款3481+4921.71+3000 現(xiàn)金2302+552 應收賬款-應收醫(yī)療款-x社保24191.72 貸:提供服務收入-診療費 35448.43 預收賬款 3000 這個分錄對嗎?
最后收入是38448.43就是正確的
預收賬款不用做單獨的會計分錄嗎?
住院的時候收的押金,這個不用做單獨的會計分錄嗎?
預收賬款要單獨做分錄的
我的總收入38448.43里面包括那個押金,所以貸方的收入不是38448.43吧
押金不是收入就要減出來