同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的普票免增值稅了的,專票3%

請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶第四季度季度開(kāi)票超過(guò)45萬(wàn)了,除了增值稅和附加稅,個(gè)稅也要交嗎?個(gè)稅交多少
小規(guī)模第四季度普票開(kāi)票如果超過(guò)45萬(wàn),但是年度普票沒(méi)有超過(guò)180萬(wàn),需要繳納增值稅嗎
個(gè)體工商戶季度普票超過(guò)45萬(wàn)要繳稅嗎
個(gè)體工商戶2022四季度開(kāi)普票收入超過(guò)45萬(wàn),需要繳納增值稅嗎?個(gè)稅怎么算的?
個(gè)體工商戶2022四季度普票超過(guò)45萬(wàn),需要繳納增值稅嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問(wèn)題,你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開(kāi)票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開(kāi)發(fā)票開(kāi)成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫(xiě)的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開(kāi)發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問(wèn):講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無(wú)償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開(kāi)發(fā)票,我們公司開(kāi)給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒(méi)有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開(kāi)發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬


您好 個(gè)體工商戶報(bào)個(gè)稅也是在自然人稅收管理系統(tǒng)申報(bào) 一般計(jì)算公式為:應(yīng)納個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額乘適用稅率-速算扣除數(shù)。而應(yīng)納稅所得額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅所得額=收入總額-(成本 費(fèi)用 損失 準(zhǔn)予扣除的稅金)-規(guī)定的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)。 級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率 速算扣除數(shù) 1 不超過(guò)30000 5% 0 2 超過(guò)30000至90000的部分 10% 1500 3 超過(guò)90000至300000的部分 20% 10500 4 超過(guò)300000至500000的部分 30% 40500 5 超過(guò)500000的部分 35% 65500