借管理費(fèi)用、招聘費(fèi)或是辦公費(fèi),貸預(yù)付賬款。
貨款17500元已支付,貨物已入庫(kù),發(fā)票未收到。請(qǐng)問(wèn)暫估入庫(kù)的分錄怎么做
貨款17500元已支付,貨物已入庫(kù),發(fā)票未收到。請(qǐng)問(wèn)暫估入庫(kù)的分錄怎么做
老師如果采購(gòu)一批貨物,貨款未支付,發(fā)票賬單也沒(méi)到材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)按暫估入賬的話下月初做相反分錄沖回這筆賬,那不就是相當(dāng)于賬上沒(méi)有這筆賬了嗎?貨款支付發(fā)票賬單到了該怎樣做分錄呢?
請(qǐng)問(wèn),我們9月份已經(jīng)付了一筆招待費(fèi) 但9月的發(fā)票只拿了一部分回來(lái),我先把已開(kāi)票的那部分計(jì)費(fèi)用 剩下的先暫估 這樣可以嗎?暫估的分錄應(yīng)該怎么做呢
請(qǐng)問(wèn)支付的招聘費(fèi)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)退回去了,款已經(jīng)支付如果暫估入賬怎么做分錄
老師,固定資產(chǎn)攤銷完了,然后賣二手出去收到的錢怎么入賬呀
應(yīng)付職工薪酬200萬(wàn)元,稅法規(guī)定允許本年稅前扣除金額180萬(wàn)元,超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)部分本年及未來(lái)均不允許稅前扣除 為什么不存在暫時(shí)性差異,影響應(yīng)交所得稅呢?
工資表人事做完了 發(fā)我 我算個(gè)稅填上 ,復(fù)核一下,發(fā)老板,之后老板網(wǎng)銀發(fā)工資,但是我對(duì)銀行流水的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)月銀行流水上面發(fā)的工資比實(shí)際工資表里面的應(yīng)發(fā)工資少一點(diǎn),我也不知道啥原因 沒(méi)問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)?6月銀行流水工資比工資表實(shí)發(fā)工資少200多元,所以我就把之前計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資的應(yīng)付職工薪酬就轉(zhuǎn)回一點(diǎn) 不知領(lǐng)導(dǎo)為啥少發(fā),你說(shuō)我用不用跟領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)下呢?
x在a公司股東 任股東發(fā)工資交社保 ,在b公司當(dāng)任法人 不在b公司 交社保 可以 在b公司發(fā)工資 按工資申報(bào)嗎
您好,老師,想問(wèn)下第一道題的第一小題,為什么墊支的營(yíng)運(yùn)資金=投產(chǎn)后增加的存貨+應(yīng)收賬款-應(yīng)付賬款?
請(qǐng)問(wèn)律所一般納稅人,每月應(yīng)申報(bào)增值稅和經(jīng)營(yíng)所得,工資薪金所得是嗎? 律師既領(lǐng)工資又是出資人,個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金都要申報(bào)嗎?
員工個(gè)人開(kāi)個(gè)體戶,所在的公司查得到嗎
紅沖發(fā)票這兩個(gè)編碼是不是應(yīng)該是一致的?
固定資產(chǎn)核銷,沒(méi)有發(fā)生費(fèi)用,具體賬務(wù)怎么做
老師你好,想問(wèn)一下那個(gè)公司統(tǒng)一為員工中午免費(fèi)訂的那個(gè)盒飯嗯,已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票了,那個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢?
暫估入賬不是貸應(yīng)付賬款暫估款嗎?
你好,你當(dāng)時(shí)不是支付了嗎?你支付的分錄怎么做的?
這個(gè)月支付的發(fā)票也是這個(gè)月,只不過(guò)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了又退回去了,我記得好像借應(yīng)付賬款貸銀行,然后借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款暫估款,但是我又不確定是不是這樣做的
借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款做這個(gè)
收到發(fā)票紅沖暫估然后借管理貸應(yīng)付是嗎
可以的,可以這么做的。