你是不是有正數(shù),正數(shù)加上負數(shù)金額一塊的。
利潤表,之前計提了營業(yè)稅金及附加的房產(chǎn)稅,現(xiàn)在需要沖回,報表顯示負數(shù),申報保存不了
老師,營業(yè)稅金及附加紅沖前期多計提的,導致出現(xiàn)負數(shù)了,做企業(yè)所得稅季報的時候,利潤表里的營業(yè)稅金及附加怎么弄呀,負數(shù)不通過。
老師,第二季度申報季度報表,利潤表里的營業(yè)稅金及附加出現(xiàn)負數(shù),提交不了申報表
老師請問附加稅在貸方顯示負數(shù)余額,是不是因為沒有計提的原因呀,現(xiàn)在調整的話是不是:借營業(yè)稅金及附加正數(shù),貸:應交附加稅借方負數(shù)
為啥報表里的營業(yè)稅金及附加顯示不出來負數(shù)?
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務,管理費用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結轉嗎?
請問海關年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運費是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運費
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權轉讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉讓股權10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
是的 正數(shù)是別的科目 我沖多計提的城建稅 借:應交稅費-城建稅 貸:營業(yè)稅金及附加 對嗎
那好,那就是正數(shù)加上負數(shù)合計一塊填寫。
咋說?沒看明白
報表是自動計算的 我手動修改不了
營業(yè)稅金及附加是負數(shù) 結轉的時候會沖減本年利潤 但報表是又沒有這筆 所以報表的本年利潤跟賬是不符合的。就是差了這一筆
那你把稅金及附加放到借方負數(shù)。
試過了 不行 是分錄沒做對嗎?
你好,你截圖你的分錄看一下的。
稅金及附加,它是借方類的科目,你放在貸方的話,他有時候取數(shù)不了,但是你的利潤表應該不影響的。