你是不是有正數(shù),正數(shù)加上負(fù)數(shù)金額一塊的。

利潤表,之前計(jì)提了營業(yè)稅金及附加的房產(chǎn)稅,現(xiàn)在需要沖回,報(bào)表顯示負(fù)數(shù),申報(bào)保存不了
老師,營業(yè)稅金及附加紅沖前期多計(jì)提的,導(dǎo)致出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,做企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,利潤表里的營業(yè)稅金及附加怎么弄呀,負(fù)數(shù)不通過。
老師,第二季度申報(bào)季度報(bào)表,利潤表里的營業(yè)稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),提交不了申報(bào)表
老師請問附加稅在貸方顯示負(fù)數(shù)余額,是不是因?yàn)闆]有計(jì)提的原因呀,現(xiàn)在調(diào)整的話是不是:借營業(yè)稅金及附加正數(shù),貸:應(yīng)交附加稅借方負(fù)數(shù)
為啥報(bào)表里的營業(yè)稅金及附加顯示不出來負(fù)數(shù)?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?


是的 正數(shù)是別的科目 我沖多計(jì)提的城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸:營業(yè)稅金及附加 對嗎
那好,那就是正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計(jì)一塊填寫。
咋說?沒看明白
報(bào)表是自動(dòng)計(jì)算的 我手動(dòng)修改不了
營業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候會(huì)沖減本年利潤 但報(bào)表是又沒有這筆 所以報(bào)表的本年利潤跟賬是不符合的。就是差了這一筆
那你把稅金及附加放到借方負(fù)數(shù)。
試過了 不行 是分錄沒做對嗎?
你好,你截圖你的分錄看一下的。
稅金及附加,它是借方類的科目,你放在貸方的話,他有時(shí)候取數(shù)不了,但是你的利潤表應(yīng)該不影響的。