您好,您做更正分錄就可以。借研發(fā)支出貸。以前年度損益調(diào)整。
老師,上半年進(jìn)入的一些材料44萬多應(yīng)該計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,結(jié)果都記到了庫存商品里了,這些材料實(shí)際都已經(jīng)消耗了,我這個(gè)月可以調(diào)賬把庫存商品轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,我是建筑行業(yè),11月我買了材料,確認(rèn)工程成本,但是沒有收入,那我這個(gè)月需要把工程成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面嗎? 一般是什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師好,本年1一12月份已結(jié)轉(zhuǎn)的銷售費(fèi)用調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本,怎么做分錄
老師,我們公司想把22年的1月到11月的成本到研發(fā)材料里面去。應(yīng)該怎么做分錄呀?需要反結(jié)賬調(diào)嗎?還是怎么處理
老師,把22年1月-11月結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到22年研發(fā)費(fèi)用材料里面,應(yīng)該怎么調(diào),需要反結(jié)賬去調(diào)每個(gè)月的嗎
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅怎么繳納
抖音平臺(tái)買鉆石充值,平臺(tái)開了不征稅的預(yù)付卡充值普通發(fā)票,我用鉆石去換禮物打賞主播了,充值的錢開始消費(fèi)了,消費(fèi)的這有可能是公司費(fèi)用也有可能是成本,我需要開這部分發(fā)票入賬不呢,還是直接用消費(fèi)明細(xì)和支付憑證入費(fèi)用或成本,這個(gè)所得稅可以稅前扣除嗎
老師,您好!請(qǐng)問一下放棄小微企業(yè)優(yōu)惠政策,把小微企業(yè)轉(zhuǎn)成非小微企業(yè)怎么轉(zhuǎn)呢
老師好,環(huán)境保護(hù)稅入管理費(fèi)用還是稅金及附加
家權(quán)老師,我們肯定是不會(huì)給人家報(bào)工資的,因?yàn)槊看斡玫娜艘膊灰粯?,現(xiàn)在就想今后在有這種情況怎么做能合理點(diǎn),就我們現(xiàn)在的情況
企業(yè)要注銷,實(shí)收資本還有100萬,應(yīng)該如何處理?需要繳稅嗎?
去年到四季度,暫估成本15萬,但是匯算清繳時(shí)沒收到發(fā)票,2024年度匯算調(diào)增了這筆沒有發(fā)票的15萬暫估成本,2025年來票了匯算清繳還需要納稅調(diào)減15萬嗎
長期股權(quán)投資在清算的時(shí)候怎么清理呢
問一個(gè)關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個(gè)投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個(gè)投資者都已經(jīng)把錢實(shí)際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個(gè)投資者股權(quán)對(duì)調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我想問一下,民辦幼兒園報(bào)表上:掛其他應(yīng)付款35萬 未分配利利潤掛-43萬 實(shí)收資本8萬。民辦幼兒園想注銷。這怎么處理?
為什么要用以前年度調(diào)整呀
現(xiàn)在在做22年12月的賬
現(xiàn)在是一月份了,你沒有說是做12月份的帳。
當(dāng)年的。當(dāng)年的業(yè)務(wù)直接用正確科目就行。
直接做一個(gè)調(diào)整分錄就可以嗎
你好是的這樣就可以了
老師,申報(bào)22年終獎(jiǎng)一般是在23年1月申報(bào)還是22年12月申報(bào)呀
好,一般是12月份發(fā)放,一月申報(bào)。
我們老板的申報(bào)不了,原因是22年1月申報(bào)了一次,那這個(gè)怎么申報(bào)呀
??梢院喜⒌焦べY一起申報(bào)。
那稅很高了,得單獨(dú)申報(bào)
23年獎(jiǎng)金還可以單獨(dú)申報(bào)嗎
23年還。23年還執(zhí)行單獨(dú)申報(bào)政策。
這個(gè)年終獎(jiǎng)申報(bào)時(shí)間,稅務(wù)是按什么算的哇,稅期嗎
。在發(fā)放的下一個(gè)月申報(bào)個(gè)稅。
怎么做賬呢,因?yàn)楝F(xiàn)在我把這個(gè)獎(jiǎng)金一起計(jì)提了,然后做1月份賬的時(shí)候,不是會(huì)因?yàn)闆]有申報(bào)稅不平嗎
正常計(jì)提。發(fā)放的下一個(gè)月申報(bào)個(gè)稅。
就是做發(fā)放的時(shí)候老板那個(gè)稅先不做進(jìn)去,2月份再做繳納的個(gè)稅是嗎
但是計(jì)提的數(shù)不是包含了個(gè)稅嗎
。發(fā)工資的時(shí)候就直接把個(gè)稅扣下來。下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候把個(gè)稅交上去。
。計(jì)提工資時(shí)是包括個(gè)稅的呀。發(fā)工資時(shí)才扣個(gè)稅。
明白了,謝謝老師
不客氣,問題解決,請(qǐng)好評(píng)。