你好!你們核定稅種了嗎?一般需要做采集

老師 我剛注冊(cè)來(lái)公司。8.23領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,今天注冊(cè)的電子稅務(wù)局,查了一下按期應(yīng)申報(bào)里面顯示有未申報(bào)的。財(cái)產(chǎn)和行為稅與企業(yè)所得稅綜合申報(bào)。但是申報(bào)日期已經(jīng)過(guò)了咋辦
進(jìn)去電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)版,我的申報(bào)那里提示申報(bào)項(xiàng)目為0項(xiàng),之前都是顯示增值稅和財(cái)產(chǎn)行為稅(印花稅),這個(gè)月沒(méi)有申報(bào)印花稅,但是不提示未申報(bào),這個(gè)是不用申報(bào)的意思嗎
小規(guī)模電子稅務(wù)局里面按期應(yīng)申報(bào)不顯示印花稅而是財(cái)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)...,怎么才能顯示印花稅,刪掉財(cái)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)稅?
刻定過(guò)的,我現(xiàn)在按期應(yīng)申報(bào)為啥顯示的是財(cái)產(chǎn)及行為,不是印花稅呢?怎么操作可以顯示印花稅
老師,想咨詢一下天津市的電子稅務(wù)系統(tǒng)關(guān)于印花稅年度營(yíng)業(yè)賬簿如何申報(bào),我已經(jīng)申報(bào)了關(guān)于合同的印花稅,然后年度營(yíng)業(yè)賬簿和合同印花稅不在一起,我在綜合信息報(bào)告里點(diǎn)擊稅源信息報(bào)告找到了營(yíng)業(yè)賬簿,但是點(diǎn)進(jìn)去以后是已申報(bào),但系統(tǒng)頁(yè)面顯示未申報(bào)。
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬(wàn)元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒(méi)有錢(qián)了,如果現(xiàn)在增資15萬(wàn),之后用這錢(qián)還款老板的9萬(wàn)元,剩余的留作經(jīng)營(yíng)再經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?

