合規(guī)的呀,就那樣操作
老師,您好。我們公司是一般納稅人,批發(fā)零售行業(yè)的,購進商品對方不開發(fā)票,可以用收據(jù)和銀行回單入賬嗎?
晶都商場為増值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):①從小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)購商品,得增值稅專用發(fā)票,注明銷售額800000元;商場從農(nóng)場購進水果,開具收購憑證上注明價款45600元;從一般納稅人企業(yè)購進商品得增值稅專用發(fā)票,注明價款180000元。②銷售貨物取得不含稅銷售收入1750000元,其中大米95000,鴨蛋102000,食用植物油120200,水果90000,圖書90500元,化妝品130000元,其余為其他商品。③商場為慶祝節(jié)日,將經(jīng)銷的家電免費發(fā)給員工。家電的購進成本120000元,零售價150000元;向某福利院贈童裝,購進成本10000元,零售價15000元。要求:(1)根據(jù)①算該商場購進所有商品和新鮮水果可抵扣的增值稅進項稅額。(2)根據(jù)②算該商場直接收款方式銷售貨物的增值稅銷項稅額。(3)根據(jù)③算該商場將經(jīng)銷的家電發(fā)給職工的行為應(yīng)處理的進項稅額轉(zhuǎn)出。
老師,你好。我在物業(yè)公司上班,老板有兩個公司,一個是一般納稅人,電力局給開進項發(fā)票,也給商場商戶開發(fā)票,水電費的,還有小區(qū)的業(yè)主交水電費,還有一個小規(guī)模納稅人,我想把物業(yè)費分離到小規(guī)模納稅人,然后工資也讓小規(guī)模納稅人公司發(fā)出去。一般納稅人開給居民開暖氣費是零稅率,也是燒電的,電費和取暖費的收入主要給一般納稅人公司,還有好多無票收入的電費,兩個人的工資,這樣分配合理嗎?也沒有虧損,適量交稅。
老師,你好,我們公司有食品加工企業(yè)一般納稅人,入駐商場,零售行業(yè),商場開房租、水電發(fā)票,做賬合規(guī)嗎!
老師好,一般納稅人商貿(mào)企業(yè)采購免稅的水果發(fā)票入庫直接銷售,水果是農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)場、個體工商戶、個人開具的都有,抵扣時,進項稅額的計算公式應(yīng)該是哪樣的?
老師 我想咨詢一下 一個公司 都交社保 然后其中一個人 沒到退休年齡 一直交靈活就業(yè) 不想交公司社保 這種情況允許嗎?
我好像之前都是變更好地址,銀行讓更新一下,就沒管電子稅務(wù)局那邊了[捂臉]沒關(guān)系吧? (就是更新后還是同一家銀行,同一個分行,我就沒管哦)
老師,實際開票192991.1元,支付工程款187201.37元(這個工程已經(jīng)干完了),中間扣除了5789.73元質(zhì)保金,這個分錄咋寫?
你好,老師,你向應(yīng)付職工薪酬這里面的給工人發(fā)的這個績效工資還有獎金這種有沒有就說超過什么一定比例就需要另外交稅的
那如果開票只開6個點的服務(wù)費,不體現(xiàn)牛奶。那么怎么處理
你好,老師,我現(xiàn)在想補發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒有計提工資,現(xiàn)在想補發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計提這個工資的話能算到這個費用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
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21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個不是屬于相當(dāng)于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項,背書的時候用了粘單,只要是用了粘單的,他們在交接處和票據(jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認收入繳納增值稅嗎
有好幾個店,
現(xiàn)在食品加工廠沒有發(fā)票,而是商場的發(fā)票蠻多的。
這個按實際的業(yè)務(wù)開票哈,不能只開給一家
零售,每單金額不多
只能做些未開票收入,有一個商場,不開房租發(fā)票,而是扣點后,讓我們開銷售發(fā)票他們,這家有個商場,基本上都夠了。這是本地的,還有外地的,
按真實的交易開票和做賬就是