您好,只的農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)場,個人 開的“自產(chǎn)自銷”的免稅發(fā)票才能計算抵扣的哦
2.某商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人,從事商品批發(fā)、零售業(yè)務。2020年5月 2.某商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人,從事商品批發(fā)、零售業(yè)務。2020年5月有關業(yè)務 (2) 從國內(nèi)采購商品,取得開具的增值稅專用發(fā)票上注明金額60萬元、稅額7.8萬 元;購貨過程中發(fā)生運輸費用,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費金額4萬元;從國營農(nóng)場購進免稅水果用于銷售,支付收購金額22萬元,開具合法收購憑證;購入運輸服務,將該批農(nóng)產(chǎn)品運回企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,注明運費金額1萬元。入庫后,將該批農(nóng)產(chǎn)品10%用于職工食堂。 2) 計算業(yè)務(2)的進項稅轉(zhuǎn)出金額
1.興旺超市為增值稅一般納稅人,現(xiàn)向致遠村水果合作社購進一批新鮮水果,開來的銷售發(fā)票中注明蘋果10000千克,價格為5元/千克,香蕉20000千克,價格為4元/千克,西瓜30000千克,價格為3元/千克,合計發(fā)票金額為220000元。貨款已付,商品已驗收入庫。請根據(jù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)單位開具的銷售發(fā)票,計算可抵扣的增值稅進項稅額及蘋果、香蕉、西瓜的采購成本,并完成相關分錄編寫。(18分)
晶都商場為増值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生下列業(yè)務:①從小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)購商品,得增值稅專用發(fā)票,注明銷售額800000元;商場從農(nóng)場購進水果,開具收購憑證上注明價款45600元;從一般納稅人企業(yè)購進商品得增值稅專用發(fā)票,注明價款180000元。②銷售貨物取得不含稅銷售收入1750000元,其中大米95000,鴨蛋102000,食用植物油120200,水果90000,圖書90500元,化妝品130000元,其余為其他商品。③商場為慶祝節(jié)日,將經(jīng)銷的家電免費發(fā)給員工。家電的購進成本120000元,零售價150000元;向某福利院贈童裝,購進成本10000元,零售價15000元。要求:(1)根據(jù)①算該商場購進所有商品和新鮮水果可抵扣的增值稅進項稅額。(2)根據(jù)②算該商場直接收款方式銷售貨物的增值稅銷項稅額。(3)根據(jù)③算該商場將經(jīng)銷的家電發(fā)給職工的行為應處理的進項稅額轉(zhuǎn)出。
老師,我們是一般納稅人商貿(mào)公司,從合作社購入牛,然后銷售給別的公司,合作社提供的發(fā)票是免稅的,但是我們開出去的發(fā)票是9%,那我們報稅時這個進項還能按農(nóng)產(chǎn)品9%抵扣嗎
老師,我只是一般納稅人,我采購的農(nóng)膜,對方也是一般,給我開的是免稅的發(fā)票,我沒有經(jīng)過加工,直接銷售了,開了13個點的專票出去,我填進項明細表的時候,是填第6欄對吧,農(nóng)產(chǎn)品減免,算稅額,怎么算是讓抵9個點,是進項票的價稅合計金額,除以1.09乘以009計算可以抵扣的稅額嗎?
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務局已經(jīng)關注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
好的,個體工商戶沒有抵扣,這個知道,?謝謝老師,如何計算進項稅額呢?
您好,進項稅額的計算公式是收購金額*9%
是直接以票面 總額乘以9% 嗎?還是票面 總額/1.09*9% 的?
您好,這是免稅的,是直接以票面 總額乘以9%
那入庫時只能以票面總額-稅額 入庫了
您好,是的,就是這么入賬的