你好,你們單位主營(yíng)是什么的?
老師,我有個(gè)更棘手的問題,幫我看看可以嗎?有個(gè)文化傳媒企業(yè),19年9月份的時(shí)候暫估了一筆費(fèi)用,當(dāng)時(shí)有收入,但是我沒暫估成本,全部都暫估成費(fèi)用了,成本為0,但是我朋友說去年有因?yàn)槌杀臼?的企業(yè)被查了,是小規(guī)模,手工賬,她建議我回去把第四季度的報(bào)表改一下,做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費(fèi)用,然后再做一張暫估的憑證,一部分做成成本,一部分做成費(fèi)用,這個(gè)企業(yè)也是發(fā)票沒全回來,需要做調(diào)增,您幫我分析一下這樣做行不行?
老師請(qǐng)問一下就是之前庫(kù)存商品都是暫估入庫(kù)然后月末把暫估的庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是那些都沒有收到發(fā)票 叫供應(yīng)商開發(fā)票他們要另外收我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的稅前 這樣算下來還不如直接調(diào)增交企業(yè)所得稅更劃算,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來才2.5%,那我這些之前結(jié)轉(zhuǎn)的沒票成本如果調(diào)增交企業(yè)所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接在表上調(diào)增呢?
小規(guī)模納稅人 房地產(chǎn)中介公司 1收入主要是和別的中介公司合作收取客戶傭金,2成本是收取的傭金會(huì)分不固定金額給各合作公司,3收入和成本主要通過第三方平臺(tái)進(jìn)行分配,后每半月提現(xiàn)一次至對(duì)公賬戶,4大部分收入未開票,與合作公司三個(gè)月左右互開一次發(fā)票,請(qǐng)問 因每日收取的傭金還有支付的服務(wù)費(fèi)太零碎,直接根據(jù)每次提現(xiàn)至對(duì)公賬戶的金額入預(yù)收賬款,待開具發(fā)票后再轉(zhuǎn)收入和成本,到年底發(fā)票開具完后剩余沒有發(fā)票部分轉(zhuǎn)無票收入繳納稅費(fèi)可以嗎?這么做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問老師,22年4季度成本大于收入太多,能直接把多余的成本票不入賬嗎,不入賬有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,還是說做一部分暫估收入來平衡收支,哪個(gè)比較好一些,如果暫估收入是不是需要蓋章資料來佐證才能入賬,這是必要條件嗎
請(qǐng)問老師,1季度季報(bào)時(shí),成本費(fèi)用大于收入比較多,可以把一部分將要開劇發(fā)票的收入暫估入賬吧,會(huì)在2季度開票,這部分暫估的收入實(shí)際已經(jīng)收款,只是沒給對(duì)方開票,在暫估時(shí)還需要憑據(jù)類似結(jié)算單一類的才能入賬嗎,不附憑據(jù)直接暫估可以嗎
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
這些成本你有沒有多做的?
也有一部分是多開的,退票沒退成,我們是通信服務(wù)行業(yè),就是做現(xiàn)代服務(wù)那些,也有一部分是真實(shí)收入但對(duì)方要求23年1季度再開收入票,所以成本多了
那多開的那一部分你就不用做賬。
請(qǐng)問那些多的成本費(fèi)用直接不做賬有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,不是說現(xiàn)在稅務(wù)后臺(tái)數(shù)據(jù)都是透明的,能監(jiān)控到企業(yè)數(shù)據(jù)平衡么
好,你多做了有風(fēng)險(xiǎn),如果你少做了沒有風(fēng)險(xiǎn)的,本來不屬于你單位的業(yè)務(wù),你做進(jìn)去,這不就是多抵扣了所得稅有風(fēng)險(xiǎn)。
好的,那真實(shí)的那一部分成本呢,本來說4季度開票,后來對(duì)方說改23年1季度,成本又提前準(zhǔn)備了
實(shí)際業(yè)務(wù)成本的那一部分,如果再大于收入的話,你放到管理費(fèi)用里面一部分。
放管理費(fèi)用可能有點(diǎn)牽強(qiáng),是和銷項(xiàng)一個(gè)科目,是技術(shù)服務(wù)費(fèi)
你好,這個(gè)你就自己設(shè)置就可以。
那對(duì)于暫估收入這個(gè)老師不支持嗎,還是建議融到成本費(fèi)用里面是嗎
如果你暫估收入的話,你增值稅需要申報(bào)的,你跨年還開發(fā)票嗎?
23年1季度再開,應(yīng)該在4季度開的沒開,老師是說暫估了收入,增值稅也要記,但我們湖北十堰政策是小規(guī)模普票增值稅全免的
23年1季度再開的也是普票
你好,小規(guī)模如果是暫估收入的,不需要做應(yīng)交稅費(fèi)。借銀行還款或者是應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以。
需要提供佐證資料不,直接做賬務(wù)處理就行嗎,在負(fù)債表上體現(xiàn)這部分暫估收入也沒關(guān)系對(duì)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
可以直接暫估入賬嗎,需要找對(duì)方確認(rèn)蓋章嗎
你好,不用和對(duì)方蓋章的,你這個(gè)是銷售產(chǎn)品的還是提供服務(wù)的?
對(duì),你確認(rèn)你自己的就可以的。
提供服務(wù)的
提供服務(wù)的服務(wù)單或者是結(jié)算單都可以。