你好;? ?借固定資產(chǎn)- 生產(chǎn)線設(shè)備? ? ; 進(jìn)項(xiàng)稅貸 預(yù)付賬款 ;? ;? 之后? 支付; 借預(yù)付賬款貸銀行存款? ?
老師,我采購了一批貨物,支付了貨款 ,沒有收到發(fā)票,我做的分錄, 借:庫存商品。貸,應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現(xiàn)在在2月份收到采購的發(fā)票,怎么學(xué)分錄啊
老師 我們1月份受到一筆預(yù)付款 但是沒有開票給客戶,我寫了分錄 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 。2月份我們開了全額的發(fā)票 ,寫分錄借預(yù)付賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)稅 。。。(銷售的是音響設(shè)備,現(xiàn)目前還沒有收到相關(guān)的購買的發(fā)票和付款)我的賬是不是錯(cuò)了,銷售不是應(yīng)該有庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎)
老師好!2020年有支的車輛保險(xiǎn)費(fèi)8000元,會(huì)計(jì)錄入借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,2022年預(yù)付賬款還一直掛著,現(xiàn)在查實(shí),2020年已收到發(fā)票8000無,會(huì)計(jì)末入賬,現(xiàn)在要怎樣處理,分錄怎樣寫
老師好,我企業(yè)購入一條生產(chǎn)線設(shè)備,分三次支付的,還有一部分質(zhì)保金沒有支付,前期沒有發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。現(xiàn)在收到合同的全額發(fā)票了,要怎么沖這筆賬。
之前做賬做的暫估入賬,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,付款時(shí),借:預(yù)付賬款,貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了,才發(fā)現(xiàn),發(fā)票金額多了,有一部分是老板私人付款的,我現(xiàn)在該怎么處理呢
@郭老師 提示殘保金截止日期9.30日,公司就2個(gè)人,還需要申報(bào)殘保金嗎?
請(qǐng)問老師 我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方到年底可以拿分紅 這樣受讓方需要交個(gè)稅是嗎
會(huì)計(jì)手工賬當(dāng)中,關(guān)于日記賬和總分類賬及明細(xì)賬具體怎么操作,需要每個(gè)賬簿填寫本日合理,本月合計(jì)以及本年累計(jì)嗎?請(qǐng)專業(yè)老師回答
請(qǐng)問現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬都需要日清月結(jié)加本年累計(jì)嗎,有沒有案例樣本
老師,有個(gè)同事生病不能工作了,那這個(gè)社保需要承擔(dān)多久
老師 我們是派遣企業(yè) 開了差額發(fā)票 包含工資 如果加上工資超了30萬 不加工資就未超30萬不交稅 差額發(fā)票的工資算入30萬的免稅額度不
老師,最新的專項(xiàng)扣除附加表有嗎
老師,您好,我想向您咨詢一個(gè)問題,我的一個(gè)代賬客戶是一家商業(yè)管理公司,就是出租辦公門面的,他的出租的房子,不是他自己的公司所有的,是從一個(gè)房老板那里租過來,然后他再轉(zhuǎn)租出去,給其他租客,相當(dāng)于他是一個(gè)二房東。我聽稅務(wù)局的人講,這種情況,房子不是自己的,就不能直接給租客開租賃發(fā)票。要先由一房東或者親自到大廳,或者自己在APP電子稅務(wù)局里面,代開增值稅發(fā)票。然后我這個(gè)代賬客戶再拿著一房東給他這個(gè)公司開的房租發(fā)票和租房合同,以及和他的租客簽的合同,到稅務(wù)大廳辦理代開增值稅發(fā)票。他自己是不是在自己的公司電子稅務(wù)局里面,點(diǎn)擊藍(lán)色發(fā)票發(fā)具,來給自己的租客開發(fā)票的。是這樣的嗎?謝謝
面試的時(shí)候老是被問到,在哪個(gè)節(jié)點(diǎn)去控制成本,怎么去控制?老師有沒有好實(shí)操思維,講講看
請(qǐng)問老師,預(yù)制菜稅率應(yīng)該是6%還是13%?請(qǐng)說明理由