你好;? ? ?你 把其他應收款也添加輔助核算才行的; 不然你到時核算不清楚明細的??

老師,2020年7月24,銀行收到一筆款。596.4元,到現(xiàn)在也沒有查明原因。我現(xiàn)在處理2020年12月份賬務。這筆未知的到賬怎么辦呢?之前掛在其他應付款–其他里面的
老師,之前付款給一個人,借的其他應收款,現(xiàn)在在其他應收款里面抵扣,需要這個寫個收條還有什么了
老師 有員工在公司掛了其他應收款和其他應付款 其他應收款的分錄為 借 其他應收款 貸 銀行存款 其他應付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
老師,其他應付款掛有社保費怎么處理啊,之前在其他應收款里面重復設置了社保和社保費,所以有時候計提和繳納就分別在這兩個里面了
我們新建了賬,之前收到管理費走的其他應收款,現(xiàn)在這個新系統(tǒng)里面其他應收款里面沒有輔助核算。只有其他應付款里面有,怎么辦
老師 長期股權投資才用權益法核算的,明細核算時會涉及到哪些明細科目?
老師,貸款利息,資本化期間的利息怎么轉資產(chǎn)呢?假設貸款建設了建筑物,還有購買設備,
勞務派遣企業(yè),2025年1-9月個稅工資申報跟實際開票金額差170萬,然后稅務叫出自查說明,這家公司要準備注銷了,可以跟稅務那邊解釋有一部分員工要在第四季度申報員工經(jīng)濟補償金嗎
我是小規(guī)模 需要開10萬的發(fā)票,這個免稅之內(nèi)我知道,但需不需要成本票呢?還超過了30萬才需要成本票呢?10萬不需要上稅吧
董孝彬老師 你來幫我看看這個問題 就是“其他債權投資”為什么用沒有減值前帳面價值跟公允價值來比然后再寫減值的分錄?正常不應該是先減值,然后用減值后的帳面價值跟公允價值來比嗎?因為在期末這個時點,這項其他債權投資發(fā)生了多少減值以及這個時點的公允價值都是知道的了呀?明明可以先確定減值然后再看公允價值變動的多少,但準則卻很奇怪先跳過減值在不考慮減值前先比了然后再倒回來,這樣做感覺很奇怪,準則這樣做是為什么?問題2:然后減值是不是看未來能獲得的本息折現(xiàn)到目前這個時點跟目前的帳面價值比差多少,是這樣得出減值的金額的嗎?
車間固定資產(chǎn)折舊費計入制造費用,新公司剛成立還沒有生產(chǎn)產(chǎn)品,制造費用需要結轉嗎?如果結轉是結轉到哪個科目呢
董孝彬老師 你來幫我解答一下 我想問:為什么購買以公允價值計量且其變動計入當期損益即“交易性金融資產(chǎn)”的手續(xù)費是計入“投資收益”,但購買以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益即“其他權益工具投資”的手續(xù)費是計入這項金融資產(chǎn)成本? 不都是股票嗎?只不過一個是分類另一個是戰(zhàn)略投資直接指定而已,但本質都是股票不是嗎?為什么這里支付的手續(xù)費的規(guī)定不一樣?
老師,考完中級會計師,建議備考的下一個會計證書是哪個?
咨詢下:減資的會計分錄是?
收到勞務發(fā)票怎么辦?需要申報嗎?
不給添加,說錯了是其他業(yè)務收入和其他應付款,管理費走的其他業(yè)務收入
你好;? ?如果 系統(tǒng)不允許添加; 你23年不是要 建賬嗎 ? 那你就考慮重新建賬來添加輔助哦? ?
是新系統(tǒng)不給添加,只有其他應付款有他們的名字
那不管管理費還是押金都有其他應付款嗎
都走其他應付款???
你好; 那應該是系統(tǒng)設置問題; 你讓售后給你看看 是否是設置有問題; 正常其他應收款和其他應付款都可以加輔助核算的?
都在新系統(tǒng)里走其他應付款可以嗎
不收了,現(xiàn)在都在退
你好; 可以的; 可以的 ; 可以走這個? ?