你好;? ?你們是高企的話; 一般企業(yè)所得稅稅負(fù)率不低于1%的 ; 正常是這樣; 如果 確實(shí)有加計(jì)扣除的話;? ?就按實(shí)際來(lái)做即可; 不考慮稅負(fù)? ?
老師,員工上班路上骨折的就醫(yī)票據(jù)可以入賬稅前扣除嘛?
我們的民營(yíng)醫(yī)院,國(guó)家規(guī)定,只要出售的藥品定價(jià)控制在進(jìn)價(jià)的15%-20%以內(nèi),就免增值稅,去年購(gòu)進(jìn)的藥品,還差100萬(wàn)的發(fā)票,我們虧損120萬(wàn),在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增100萬(wàn)沒(méi)取得發(fā)票的藥品成本,是不是后期差這個(gè)發(fā)票就不用補(bǔ)進(jìn)來(lái)了
之前內(nèi)每個(gè)月都是公戶轉(zhuǎn),且申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在可以現(xiàn)金發(fā)放工資嗎,是從公戶取還是私戶?。總€(gè)稅也需要申報(bào),對(duì)吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn),增值稅的那個(gè)怎么計(jì)算?請(qǐng)舉例說(shuō)明
老師,印花稅不足1元不扣稅款還要做會(huì)計(jì)憑證嗎,如何處理
三年租金36000,需要交多錢(qián)個(gè)稅
自產(chǎn)自銷的煙苗免征企業(yè)所得稅嗎?
我們是生產(chǎn)型企業(yè),生產(chǎn)一種電動(dòng)執(zhí)行器,出口,我們也會(huì)采購(gòu)其它很多品種電動(dòng)執(zhí)行器,外購(gòu)的電動(dòng)執(zhí)行器視同自產(chǎn)出口退稅嗎?
你好 老師 這道題這個(gè)分錄 最后成本不是280-20-15=245嗎 為什么是265 借:銀行存款 300萬(wàn)元 貸:其他業(yè)務(wù)收入 300萬(wàn) 借:其他業(yè)務(wù)成本 280萬(wàn)元 貸:投資性房地產(chǎn)——成本 260萬(wàn)元 投資性房地產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng) 20萬(wàn)元 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 20萬(wàn)元 貸:其他業(yè)務(wù)成本 20萬(wàn)元 借:其他綜合收益 15萬(wàn)元 貸:其他業(yè)務(wù)成本 15萬(wàn)元
老師,公司通過(guò)走賬把流水做大,讓開(kāi)發(fā)票,該怎么和老板說(shuō)不可以
我們是建筑企業(yè),所得稅稅負(fù)應(yīng)該在多少合理
你好;? 一般是 企業(yè)所得稅稅負(fù)率 不低于1% 就可以的? ?
那我現(xiàn)在利潤(rùn)總額是84萬(wàn)。我們是小微企業(yè),840000×12.5%×20%=21000,之前已經(jīng)預(yù)交了8000。按照享受加計(jì)扣除500000的話,我下來(lái)利潤(rùn)只有三十多萬(wàn),還得退稅,怎么才能不退稅
你好;? ? ?你不退稅 ; 那你申請(qǐng)抵減以后稅費(fèi)即可;不一定非得退稅的;? ?
我按照上面的計(jì)算,所得稅21000/營(yíng)業(yè)額8200000,下來(lái)稅負(fù)也才千分之二。要是再考慮加計(jì)扣除,稅負(fù)幾乎微乎其微
你好;? ? ? ? 那你真實(shí)的話;? 也可以的;? 實(shí)際中不是非得看稅負(fù) ; 只要你真實(shí)的話; 確實(shí)稅務(wù)局問(wèn)道; 你可以解釋的??