你好;? ?你們是高企的話; 一般企業(yè)所得稅稅負(fù)率不低于1%的 ; 正常是這樣; 如果 確實(shí)有加計(jì)扣除的話;? ?就按實(shí)際來(lái)做即可; 不考慮稅負(fù)? ?
老師好!我們一直都是按實(shí)際業(yè)務(wù)入賬,到了第四季度老板說(shuō)年終利潤(rùn)要做到15萬(wàn),但是我之前沒(méi)有暫估點(diǎn)費(fèi)用入賬,第三季度應(yīng)納稅所得額是45萬(wàn)元,累計(jì)繳納了11萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報(bào)第四季,如果按利潤(rùn)15萬(wàn)元計(jì)算那就是會(huì)有退稅了,但是這樣會(huì)引起稅務(wù)稽查的注意,有很大風(fēng)險(xiǎn)。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計(jì)銷售額有498萬(wàn)了。擔(dān)心會(huì)被認(rèn)定為一般納稅人。因?yàn)槭俏飿I(yè)公司進(jìn)項(xiàng)比較少,如果認(rèn)定成一般納稅人稅負(fù)就高得多了。該怎么辦?
老師:我們今年的營(yíng)業(yè)額是820萬(wàn),我所得稅稅負(fù)想控制在千分之二,目前利潤(rùn)總額是84萬(wàn),匯算的時(shí)候我們還有高企加計(jì)扣除項(xiàng)五十萬(wàn)左右,,我利潤(rùn)控制在多少合適,而且不會(huì)產(chǎn)生退稅。
郭老師:我們今年的營(yíng)業(yè)額是820萬(wàn),我所得稅稅負(fù)想控制在千分之二,目前利潤(rùn)總額是84萬(wàn),匯算的時(shí)候我們還有高企加計(jì)扣除項(xiàng)五十萬(wàn)左右,,我利潤(rùn)控制在多少合適,而且不會(huì)產(chǎn)生退稅。
老師,我正在做企業(yè)所得稅匯算清繳,由于暫估款發(fā)票沒(méi)有回來(lái),打算補(bǔ)稅,但是我們2020年和2021年銷售收入都是一千多萬(wàn),而利潤(rùn)總額只有十幾萬(wàn)和二十幾萬(wàn),2022年銷售收入只有五百多萬(wàn),補(bǔ)稅的話,利潤(rùn)總額就吃不多一百萬(wàn)了,這樣可以嗎?是不是不太合理?不補(bǔ)稅的話又怕被查,2022年銷項(xiàng)發(fā)票開了五百多萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)專票開進(jìn)來(lái)四百多萬(wàn),不補(bǔ)稅是不是也沒(méi)有太大問(wèn)題?。空?qǐng)老師幫我分析一下,謝謝!
老師您好!我們公司有-個(gè)項(xiàng)目跟別的公司合作(股份比我們7他們3),按照稅后利潤(rùn)的來(lái)進(jìn)行分紅。合作公司開30 %分成的作為我們公司成本票,我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅附加稅收1.1 %,企業(yè)所得稅公司利潤(rùn)的5 %,他們承擔(dān)5 %的30 %。合作公司說(shuō)他們提供成本發(fā)票了問(wèn)他們收太高了,我想問(wèn)一下我司所得稅收多少合適?今年預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入80萬(wàn),前期扣除成本,現(xiàn)在營(yíng)利,后續(xù)基本沒(méi)有什么成本了。
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費(fèi),申報(bào)印花稅的時(shí)候應(yīng)該按買賣合同申報(bào)還是財(cái)產(chǎn)租賃合同申報(bào)
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請(qǐng)教一個(gè)函數(shù)公式
請(qǐng)問(wèn)老師,為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)口貨物,預(yù)付了貨款 借:預(yù)付貨款 (按照合同外幣金額*付款當(dāng)日匯率換算人民幣金額記價(jià)) 貸:銀行存款 商品入庫(kù) 借:庫(kù)存商品(增值稅海關(guān)繳款書完稅價(jià)格)代:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款大于海關(guān)繳款書完稅價(jià)格,多的錢不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報(bào)關(guān)單上外幣金額)
工廠應(yīng)收應(yīng)付都是月結(jié)的,是一個(gè)客戶多次下單那種。我可以在月末對(duì)好賬后把同一個(gè)客戶的對(duì)賬單匯集在一起。只做一筆銷售貨物確認(rèn)收入的分錄嗎?
一般什么公司會(huì)需要廢電纜,廢電機(jī),廢銅,廢燈罩等這些廢舊物資
老師好,小規(guī)模公司2季度因?yàn)榧t沖1季度發(fā)票,銷售額是-62605.2,稅額是-626.09,現(xiàn)在申報(bào)增值稅比對(duì)不通過(guò)是怎么回事呢?相差額是1252.07,該怎么處理呢?
老師四月份有筆采購(gòu)貨款忘記寫憑證了,導(dǎo)致銀行流水查1542元,老師可以把賬做到這個(gè)月嗎?
平均風(fēng)險(xiǎn)股票要求的報(bào)酬率和股票市場(chǎng)的平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率含義不一樣嗎?
我們是建筑企業(yè),所得稅稅負(fù)應(yīng)該在多少合理
你好;? 一般是 企業(yè)所得稅稅負(fù)率 不低于1% 就可以的? ?
那我現(xiàn)在利潤(rùn)總額是84萬(wàn)。我們是小微企業(yè),840000×12.5%×20%=21000,之前已經(jīng)預(yù)交了8000。按照享受加計(jì)扣除500000的話,我下來(lái)利潤(rùn)只有三十多萬(wàn),還得退稅,怎么才能不退稅
你好;? ? ?你不退稅 ; 那你申請(qǐng)抵減以后稅費(fèi)即可;不一定非得退稅的;? ?
我按照上面的計(jì)算,所得稅21000/營(yíng)業(yè)額8200000,下來(lái)稅負(fù)也才千分之二。要是再考慮加計(jì)扣除,稅負(fù)幾乎微乎其微
你好;? ? ? ? 那你真實(shí)的話;? 也可以的;? 實(shí)際中不是非得看稅負(fù) ; 只要你真實(shí)的話; 確實(shí)稅務(wù)局問(wèn)道; 你可以解釋的??