可先計(jì)入研發(fā)支出科目

老師,請問建筑設(shè)計(jì)公司,公司接到設(shè)計(jì)的活是分一部分給工作室來設(shè)計(jì)的,工作室設(shè)計(jì)完成后公司付了款,對方開了發(fā)票,但是公司還沒交給甲方,還沒收入,那工作室的這個(gè)設(shè)計(jì)費(fèi)應(yīng)該放什么科目合適,等確認(rèn)收入了再結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師 對方公司委托本公司設(shè)計(jì)軟件,收入還未確定,這種人工費(fèi)用 應(yīng)該先計(jì)入哪里,等收入確認(rèn)后 在轉(zhuǎn)入成本了?
老師建筑公司收到一半工程款時(shí)要確認(rèn)收入嗎,如果確認(rèn)一半的收入那未收的部分怎么處理。還是先借銀行存款貸應(yīng)收賬款,然后等全部款項(xiàng)收到之后全部確認(rèn)收入在結(jié)轉(zhuǎn)成本,謝謝老師
軟件開發(fā)公司應(yīng)計(jì)入的成本有哪些?銷售軟件對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本是哪些。工資都計(jì)入了管理費(fèi)用對不對。公司從別處購買軟件再原價(jià)轉(zhuǎn)銷售給客戶,然后收服務(wù)費(fèi),這種要怎么記成本
老師我想咨詢您一個(gè)問題: 公司是一般納稅人7月份確認(rèn)一筆研發(fā)服務(wù)費(fèi)收入54萬,同時(shí)已給對方開票,協(xié)議約定項(xiàng)目周期是6個(gè)月,但是我們屬于先收款后進(jìn)行服務(wù),這種情況下1:收款開票當(dāng)月就要確認(rèn)收入嗎?2:先走預(yù)收,等項(xiàng)目完工后再確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?3:分?jǐn)偯吭麓_認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,老師哪種做法更合理呢
沒有中級想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算


我們提供的是 軟件開發(fā)服務(wù),這種 是計(jì)入 研發(fā)支出?
軟件開發(fā)服務(wù),這種 是計(jì)入 研發(fā)支出
開發(fā)的 所有權(quán) 是屬于對方公司,這種 也是計(jì)入 研發(fā)支出嘛?
這只是個(gè)過渡科目。
噢噢 之后 結(jié)算的時(shí)候,就轉(zhuǎn)入 主營業(yè)務(wù)成本 嘛?
是,之后 結(jié)算的時(shí)候,就轉(zhuǎn)入 主營業(yè)務(wù)成本
老師 這種 情況 就不能作為 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除了嘛?
不能作為 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。