您好,這個(gè)在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面申報(bào)的
有一個(gè)非我單位的人員為我司拉了很多業(yè)務(wù),我公司按協(xié)議支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成給他,請(qǐng)問(wèn)我們支付提成的時(shí)候是不是要按勞務(wù)報(bào)酬代扣個(gè)稅呢?
老師,我這邊要個(gè)人申請(qǐng)個(gè)稅,我現(xiàn)在的情況是有一個(gè)公司是簽訂的合同上社保的,然后另一個(gè)公司簽的是勞務(wù)合同相當(dāng)于兼職的,這兩個(gè)公司都有一些年終獎(jiǎng),然后我在申請(qǐng)個(gè)稅的時(shí)候選擇一次性獎(jiǎng)金只能選擇一個(gè)單位,包括選擇單位的時(shí)候也是只能選擇一個(gè)單位,那么是應(yīng)該選擇上社保的這個(gè)單位嗎?還有后面綜合計(jì)稅和什么個(gè)人申報(bào)算下來(lái)的補(bǔ)交稅金差距很大,我應(yīng)該選哪個(gè)呢?我按照其中一種方法來(lái)補(bǔ)稅了,那么我現(xiàn)有單位能查出來(lái)我的兼職公司嗎?
我公司與個(gè)人簽訂了一份合同,個(gè)人向我司提供原創(chuàng)稿件,我司如選擇發(fā)布個(gè)人稿件則相對(duì)應(yīng)的支付一定的報(bào)酬給個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)我司代扣代駕個(gè)稅是按照哪個(gè)所得去申報(bào)呢
個(gè)人提供的勞務(wù),今年10月22日去稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票我們公司,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),代扣代繳義務(wù),是在幾月給他申報(bào)呢?是發(fā)票開(kāi)具的月份,還是等支付錢(qián)的這個(gè)月才申報(bào)
我公司向自來(lái)水公司和供電公司購(gòu)進(jìn)的水電交納印花稅嗎?老師
老師無(wú)票成本20萬(wàn)待入帳,廢品出售約五萬(wàn),需要跟稅局說(shuō)明無(wú)票原因嗎?
選項(xiàng)c怎么理解?如果存在舞弊導(dǎo)致的重大錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn),擴(kuò)大樣本規(guī)模應(yīng)該是無(wú)效的。
就是我們企業(yè)取得的發(fā)票,專(zhuān)用發(fā)票,稅額部分可以抵扣增值稅,不含稅部分是可以入賬成本,抵扣企業(yè)所得稅對(duì)嗎
老師,你好,個(gè)體工商戶(hù)的核定銷(xiāo)售額是87000是什么意思?
老師,我們單位是旅游公司,屬于總公司分支機(jī)構(gòu),非獨(dú)立核算,我們也不開(kāi)票,也沒(méi)有對(duì)公付款,我們只是賺取中間的差價(jià)部分,現(xiàn)在要報(bào)企業(yè)所得稅,利潤(rùn)總額不能為零,這應(yīng)該怎么報(bào)呢
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市裝修材料費(fèi)及維修費(fèi)等會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,電子稅務(wù)供應(yīng)商6月開(kāi)過(guò)來(lái)的紅字發(fā)票在勾選沒(méi)有,在取得發(fā)票能查到,專(zhuān)票要抵減這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)在申報(bào)表自己填,還是系統(tǒng)帶出來(lái)
查賬征收轉(zhuǎn)核定了,增值稅是自動(dòng)申報(bào)的是零,這個(gè)需要交的是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎
請(qǐng)教一下,法人給公賬轉(zhuǎn)錢(qián),忘了備注法人投資或法人借款,財(cái)務(wù)做賬能做成投資或借款嗎
我知道,是按稿酬所得申報(bào)還是特許權(quán)使用費(fèi)申報(bào)
這個(gè)按照稿酬來(lái)申報(bào)所得的。