這個(gè)是按照總收入的5%。 這個(gè)是需要按照勞務(wù)進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)。

請(qǐng)問老師: 一、代理費(fèi)和傭金的區(qū)別是什么?企業(yè)所得稅中傭金受5%的限制(一般企業(yè)),代理費(fèi)不受限制吧?代理費(fèi)和傭金開發(fā)票的話,開什么內(nèi)容?謝謝 二、假設(shè)a是被代理人,b是代理人,b找了c成為二級(jí)代理人,b、c均是以a的名義開展業(yè)務(wù),收入分成是由a將代理費(fèi)支付給b,b再將收入中c的部分支付給c,按照所得稅法,a的是銷售傭金,是受5%限制的,而b支付給c的代理費(fèi)則可以在b公司企業(yè)所得稅前全額扣除,b不受所得稅的傭金限制(因?yàn)榇碣M(fèi)不是傭金,而且業(yè)務(wù)的開展也是b、c兩家代理商去實(shí)際操作,如布線安裝等工程)而企業(yè)所得稅對(duì)代理費(fèi)沒有限制,這樣理解對(duì)嗎?謝謝 三、傭金合同一般稱為居間合同,是中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人以自己的名義開展業(yè)務(wù),和代理合同不同,這樣理解對(duì)嗎?謝謝
中國(guó)居民個(gè)人王某為境內(nèi)甲上市公司的職員,,本年取得下列收入:1)每月取得甲上市公司支付的稅前工資、新金收入10000,甲上市公司每月為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅時(shí)已經(jīng)稅前扣除專項(xiàng)扣除額2045元、、專項(xiàng)附加扣除額1500元。王某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。(2)2月為中國(guó)境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入3000元。(3)4月出版小說一部,取得中國(guó)境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入4000元。(4)8月取得中國(guó)境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入1000元。,(5)轉(zhuǎn)讓已出原值為120萬元的商鋪,取得轉(zhuǎn)讓收入200萬元(不含增值稅),支付可以在個(gè)人所得稅前扣除的各項(xiàng)合理稅費(fèi)合計(jì)4萬元(均取得合法票據(jù))。要求:計(jì)算趙某出售該商鋪應(yīng)納的個(gè)人所得稅。16)12月取得保險(xiǎn)賠款1200元。。要求:以元為單位。(1)計(jì)算王某本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(5分)(②計(jì)算王某出售商鋪應(yīng)納個(gè)人所得稅。(5分)(3)計(jì)算王某取得
3.中國(guó)居民個(gè)人王某為境內(nèi)甲公司的職員,2022年取得下列收人:(1)每月取得甲公司支付的稅前工資、薪金收入15000元。甲公司全年為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)3786元,甲公司每月為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅時(shí)已經(jīng)稅前扣除專項(xiàng)扣除額2745元、專項(xiàng)附加扣除額2000元。王某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。(2)2月,為中國(guó)境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入3000元。乙公司已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)440元。(3)4月,出版小說一部,取得中國(guó)境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入2000元。丙出版社已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)168元。(4)6月,取得中國(guó)境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入1500元。丁公司已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)140元。(5)7月,轉(zhuǎn)讓其私有住房一套,取得轉(zhuǎn)讓收入650000元,該套住房購進(jìn)時(shí)的原價(jià)為480000元,轉(zhuǎn)讓時(shí)支付有關(guān)稅費(fèi)為10000元。(6)12月,取得保險(xiǎn)賠款1200元。附:居民個(gè)人綜合所得個(gè)人所得稅的稅率表(部分)級(jí)數(shù)全年
.中國(guó)居民個(gè)人王某為境內(nèi)甲公司的職員,2022年取得下列收人:(1)每月取得甲公司支付的稅前工資、薪金收入15000元。甲公司全年為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)3786元,甲公司每月為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅時(shí)已經(jīng)稅前扣除專項(xiàng)扣除額2745元、專項(xiàng)附加扣除額2000元。王某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。(2)2月,為中國(guó)境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入3000元。乙公司已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)440元。(3)4月,出版小說一部,取得中國(guó)境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入2000元。丙出版社已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)168元。(4)6月,取得中國(guó)境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入1500元。丁公司已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)140元。(5)7月,轉(zhuǎn)讓其私有住房一套,取得轉(zhuǎn)讓收入650000元,該套住房購進(jìn)時(shí)的原價(jià)為480000元,轉(zhuǎn)讓時(shí)支付有關(guān)稅費(fèi)為10000元。(6)12月,取得保險(xiǎn)賠款1200元。附:居民個(gè)人綜合所得個(gè)人所得稅的稅率表(部分)級(jí)數(shù)全年
.中國(guó)居民個(gè)人王某為境內(nèi)甲公司的職員,2022年取得下列收人:(1)每月取得甲公司支付的稅前工資、薪金收入15000元。甲公司全年為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)3786元,甲公司每月為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅時(shí)已經(jīng)稅前扣除專項(xiàng)扣除額2745元、專項(xiàng)附加扣除額2000元。王某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。(2)2月,為中國(guó)境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入3000元。乙公司已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)440元。(3)4月,出版小說一部,取得中國(guó)境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入2000元。丙出版社已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)168元。(4)6月,取得中國(guó)境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入1500元。丁公司已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)140元。(5)7月,轉(zhuǎn)讓其私有住房一套,取得轉(zhuǎn)讓收入650000元,該套住房購進(jìn)時(shí)的原價(jià)為480000元,轉(zhuǎn)讓時(shí)支付有關(guān)稅費(fèi)為10000元。(6)12月,取得保險(xiǎn)賠款1200元。附:居民個(gè)人綜合所得個(gè)人所得稅的稅率表(部分)級(jí)數(shù)全年應(yīng)納稅所得額稅率(%)速算扣除數(shù)(元)1不超過
老師,我們有建筑資質(zhì),A公司承包的工程,因?yàn)锳公司沒有資質(zhì),所以借用我們的資質(zhì),我們開發(fā)票給B公司,但是A公司也不能開發(fā)票給我們,現(xiàn)在我們收到B公司預(yù)付款,A公司要求我們把預(yù)付款退給他們,他們承擔(dān)稅費(fèi),這個(gè)賬應(yīng)該怎么走合理
匯算清繳5050表工資薪金支出多填了10幾萬,損益類科目填的是正確的,更正后也沒產(chǎn)生稅款,現(xiàn)在稅局比對(duì)匯算清繳5050表的工資支出和我們申報(bào)的累計(jì)收入相差過大,發(fā)現(xiàn)是稅局累計(jì)收入出錯(cuò)導(dǎo)致,寫情況說明的時(shí)候需要把更正后的那個(gè)正確數(shù)字寫上嗎?還是直接按照更正后的金額寫情況說明,比對(duì)的時(shí)候是沒更正的時(shí)候提出的
老師好!個(gè)體戶報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,在哪里申報(bào)?謝謝。
老師,請(qǐng)問一下我們購買魚苗回來養(yǎng)大了在銷售的公司,購進(jìn)農(nóng)藥 借 原材料 生物化學(xué)藥品 貸應(yīng)付賬款 領(lǐng)用 借生產(chǎn)成本 直接材料 貸原材料 生物化學(xué)藥品 魚達(dá)到可銷售了 又做了一筆 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 直接材料 賣魚了,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。然后對(duì)方又把發(fā)票沖紅了。我是不是除了做一筆借原材料 生物化學(xué)藥品 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。領(lǐng)用,魚可銷售,魚銷售都要沖掉這張發(fā)票的數(shù)額哦
老師,公司新辦一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照只是為了消防驗(yàn)收不經(jīng)營(yíng),注冊(cè)資本50萬,請(qǐng)問選擇小規(guī)模納稅人嗎?是辦好營(yíng)業(yè)執(zhí)照默認(rèn)的還是需要去稅務(wù)局登記?
公司付房租,發(fā)票也收到了。想按月攤銷,分錄應(yīng)該怎么做
老師好,我24年匯算清繳的時(shí)候多計(jì)提了工資,現(xiàn)在更正申報(bào)表的時(shí)候,直接按實(shí)際的金額填寫賬載金額和實(shí)際金額,還是賬載金額實(shí)際金額不動(dòng),填納稅調(diào)整金額那欄呢?
我公司把房屋租給別人做光伏發(fā)電屋頂租金費(fèi),現(xiàn)在開票內(nèi)容是"光伏發(fā)電屋頂租金費(fèi)"開票編碼是什么?
老師 我們開的公司是只賣環(huán)衛(wèi)設(shè)備 比如垃圾桶 垃圾箱這些 但是進(jìn)來的 鋼釘 免釘膠 計(jì)入什么科目啊
您好,給職工繳社保怎么在電腦上操作,在電子稅務(wù)局上,公司開通社保了,也關(guān)聯(lián)了稅局,接下來咋操作

