是的沒錯(cuò), 是這樣的已經(jīng)申報(bào)繳費(fèi)去稅務(wù)大廳更正
請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅采集是每個(gè)月都要做嗎?因?yàn)槲疫@邊的是注冊(cè)的新公司,上個(gè)月沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在報(bào)稅時(shí)要進(jìn)行印花說(shuō)采集,但內(nèi)容只有購(gòu)銷合同。那后面我公司投入實(shí)收資本后,有個(gè)資金賬簿要交印花稅,那后面能添加進(jìn)去?
老師,我們沒有核定印花稅的稅種,再那個(gè)綜合申報(bào)-財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào),印花稅稅源信息采集中如果采集了,就相當(dāng)于核了印花稅稅種嗎?申報(bào)方式如果選擇按次申報(bào)是有發(fā)生的時(shí)候申報(bào),沒有發(fā)生的時(shí)候不需要0申報(bào)嗎?資金賬簿和其他營(yíng)業(yè)賬簿怎么申報(bào)
印花稅已經(jīng)申報(bào)繳費(fèi),發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)賬簿沒有采集,怎么辦,只能去稅務(wù)大廳嗎?
老師您好,第四季度印花稅有營(yíng)業(yè)賬簿填不上去,提示按季申報(bào)不能采集未做按季稅費(fèi)種認(rèn)定。這個(gè)怎么處理呢?
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報(bào);營(yíng)業(yè)帳簿、運(yùn)輸、購(gòu)銷合同。上季度還能申報(bào)。但是現(xiàn)在申報(bào)第四季度時(shí),顯示“營(yíng)業(yè)帳簿只能按次或年申報(bào)。 我把營(yíng)業(yè)帳簿單獨(dú)按次申報(bào)了 但是申報(bào)清冊(cè)那個(gè)營(yíng)業(yè)帳簿印花稅還是顯示未申報(bào) 而點(diǎn)進(jìn)去想申報(bào)其他已核定季度印花稅,營(yíng)業(yè)帳簿還是存在,根本沒辦法提交,這個(gè)怎么處理呢?
生產(chǎn)成本核算問(wèn)題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來(lái)菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開票收入里吧?