同學(xué)你好 你能找到不一致的原因的嗎?

老師,我想問(wèn)一下,19的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)期末數(shù)和19年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)期末數(shù)據(jù)不一致,現(xiàn)在就導(dǎo)致我按照了前期季報(bào)數(shù)據(jù)入賬,今年報(bào)20年的年報(bào),期初數(shù)就不一致,請(qǐng)問(wèn)怎么解決??
老師,我現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表季度報(bào)表,電子稅務(wù)局期初數(shù)和我財(cái)務(wù)軟件打印出來(lái)期初數(shù)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表期初電子稅務(wù)局和財(cái)務(wù)軟件不一致,我是手動(dòng)在電子稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)修改為和我這邊財(cái)務(wù)軟件資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)一致嗎,還是不用管它
老師,你好,我發(fā)現(xiàn)我們財(cái)務(wù)報(bào)表得期初數(shù)據(jù)都不一致,經(jīng)歷了幾任會(huì)計(jì),這個(gè)期初數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局的不一致。報(bào)表錯(cuò)了影響大么
老師,今年電子稅務(wù)局里財(cái)務(wù)報(bào)表的年初數(shù)和我現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)不一致,我更正了今年的年初數(shù)還需要更正去年12月的期末數(shù)嗎?
老師,我現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)怎么對(duì)都不對(duì),但是也找不清楚哪里不對(duì),這邊現(xiàn)金流量表我就把期末現(xiàn)金金額和期初現(xiàn)金金額調(diào)成一致,但是現(xiàn)金凈增加額會(huì)與利潤(rùn)表不一致,這個(gè)有影響嗎,我現(xiàn)在現(xiàn)金流量表累計(jì)金額只能在本年累計(jì)金額體現(xiàn)數(shù)據(jù),本期我都不敢體現(xiàn)數(shù)據(jù),如果體現(xiàn)更有點(diǎn)不對(duì)了,所以我都不曉得是哪里出出錯(cuò)了,數(shù)據(jù)反正都不對(duì),就是老師,我想問(wèn)的是申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表現(xiàn)金流量表我只匯總年度數(shù)據(jù),本期不體現(xiàn)可行,還有老師我的數(shù)據(jù)只能保證期末和期初數(shù)據(jù)一致,那是為了湊數(shù)據(jù)保持一致,這種有沒(méi)有影響
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


不好找,太長(zhǎng)時(shí)間了,也不知道發(fā)霉誰(shuí)做錯(cuò)了
同學(xué),你好 那就不用管期初了
季度所得稅那里季度期初期末都錯(cuò)了,這影響大么
同學(xué),你好 你接手之后的帳都對(duì)嗎?
我剛接手第一個(gè)季度,
那以前的咋辦。
同學(xué),你好 你確保你做的賬是對(duì)的,就行 之前的賬調(diào)整不了,就放著
應(yīng)該需要查以前年度,需要的時(shí)間比較多,我先按照帶出來(lái)數(shù)據(jù)報(bào)吧,等找到原因再調(diào)整
同學(xué),你好 這個(gè)可以的
這個(gè)會(huì)被稅局罰款的么
同學(xué),你好 一般不會(huì)的
還有老師,今年的增值稅和所得稅收入不一致,是第二季度出錯(cuò)了,我能加到第四季度報(bào)么。
同學(xué),你好 這個(gè)可以的
都是屬于免稅收入。
同學(xué),你好 當(dāng)年申報(bào)了就行
還有老師,增值稅申報(bào)了,但是計(jì)提得時(shí)候少計(jì)提了,這個(gè)應(yīng)該怎么補(bǔ)小規(guī)模
同學(xué),你好 你不是免稅收入嗎?沒(méi)有增值稅的
這個(gè)開(kāi)專票得是少計(jì)提得。跟上表不一樣
同學(xué),你好 那就補(bǔ)計(jì)提