同學(xué)你好 你能找到不一致的原因的嗎?
老師,我想問(wèn)一下,19的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)期末數(shù)和19年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)期末數(shù)據(jù)不一致,現(xiàn)在就導(dǎo)致我按照了前期季報(bào)數(shù)據(jù)入賬,今年報(bào)20年的年報(bào),期初數(shù)就不一致,請(qǐng)問(wèn)怎么解決??
老師,我現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表季度報(bào)表,電子稅務(wù)局期初數(shù)和我財(cái)務(wù)軟件打印出來(lái)期初數(shù)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表期初電子稅務(wù)局和財(cái)務(wù)軟件不一致,我是手動(dòng)在電子稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)修改為和我這邊財(cái)務(wù)軟件資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)一致嗎,還是不用管它
老師,你好,我發(fā)現(xiàn)我們財(cái)務(wù)報(bào)表得期初數(shù)據(jù)都不一致,經(jīng)歷了幾任會(huì)計(jì),這個(gè)期初數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局的不一致。報(bào)表錯(cuò)了影響大么
老師,今年電子稅務(wù)局里財(cái)務(wù)報(bào)表的年初數(shù)和我現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)不一致,我更正了今年的年初數(shù)還需要更正去年12月的期末數(shù)嗎?
老師,我現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)怎么對(duì)都不對(duì),但是也找不清楚哪里不對(duì),這邊現(xiàn)金流量表我就把期末現(xiàn)金金額和期初現(xiàn)金金額調(diào)成一致,但是現(xiàn)金凈增加額會(huì)與利潤(rùn)表不一致,這個(gè)有影響嗎,我現(xiàn)在現(xiàn)金流量表累計(jì)金額只能在本年累計(jì)金額體現(xiàn)數(shù)據(jù),本期我都不敢體現(xiàn)數(shù)據(jù),如果體現(xiàn)更有點(diǎn)不對(duì)了,所以我都不曉得是哪里出出錯(cuò)了,數(shù)據(jù)反正都不對(duì),就是老師,我想問(wèn)的是申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表現(xiàn)金流量表我只匯總年度數(shù)據(jù),本期不體現(xiàn)可行,還有老師我的數(shù)據(jù)只能保證期末和期初數(shù)據(jù)一致,那是為了湊數(shù)據(jù)保持一致,這種有沒(méi)有影響
老師好,跨區(qū)域預(yù)交所得稅的銷售額是含稅銷售額還是不含稅銷售額?
一家健身房,用的前臺(tái)個(gè)人微信收款碼沒(méi)用公賬,如果有員工因拖欠工資和社保去稅務(wù)局投訴我們個(gè)人賬戶收款,收入不實(shí),稅務(wù)局會(huì)咋做?
老師,建筑服務(wù)開(kāi)票,是土石方分包合同,必須要有進(jìn)項(xiàng)才能開(kāi)銷項(xiàng)嗎?
老師,計(jì)算利息天數(shù),比如我們8-22借的款,9-26還的,這種我們是算36天還是算35天,有些懵圈了
如果小規(guī)模被迫升級(jí)為一般納稅人,基本戶要變更信息嗎?除了變更水電的發(fā)票,還有什么需要馬上變更的?
請(qǐng)問(wèn)老師我們是烘干塔收購(gòu)水稻,請(qǐng)問(wèn)水稻發(fā)票前面名稱大類怎么選擇,我們只收開(kāi)過(guò)玉米,是谷物玉米,水稻也可以是谷物水稻嗎?
24年公司從代理記賬公司拿回來(lái)賬目,現(xiàn)在我接手自己做。預(yù)收預(yù)付 應(yīng)收應(yīng)付 存貨賬面金額太大了。并且稅務(wù)來(lái)通知讓自查,如果解釋不了預(yù)警的問(wèn)題稅務(wù)就會(huì)下來(lái)到公司查賬。我該如何做。
老師,請(qǐng)問(wèn)下我準(zhǔn)備去面試一個(gè)商場(chǎng)的會(huì)計(jì),是商場(chǎng)開(kāi)發(fā)商的會(huì)計(jì),就是管理商場(chǎng)的。以前干過(guò)出納,會(huì)計(jì)沒(méi)干過(guò)沒(méi)經(jīng)驗(yàn)。一般商場(chǎng)里面的會(huì)計(jì)是要做些什么?財(cái)務(wù)經(jīng)理要問(wèn)我專業(yè)問(wèn)題,我該怎么回答呀?
您好,按小微企業(yè)預(yù)交企業(yè)所得稅,這時(shí)利潤(rùn)參考標(biāo)準(zhǔn)是上年利潤(rùn)還是本年利潤(rùn)?
老師,我們車間買了降溫的大冰塊,那個(gè)是可以開(kāi)專票抵扣的嗎
不好找,太長(zhǎng)時(shí)間了,也不知道發(fā)霉誰(shuí)做錯(cuò)了
同學(xué),你好 那就不用管期初了
季度所得稅那里季度期初期末都錯(cuò)了,這影響大么
同學(xué),你好 你接手之后的帳都對(duì)嗎?
我剛接手第一個(gè)季度,
那以前的咋辦。
同學(xué),你好 你確保你做的賬是對(duì)的,就行 之前的賬調(diào)整不了,就放著
應(yīng)該需要查以前年度,需要的時(shí)間比較多,我先按照帶出來(lái)數(shù)據(jù)報(bào)吧,等找到原因再調(diào)整
同學(xué),你好 這個(gè)可以的
這個(gè)會(huì)被稅局罰款的么
同學(xué),你好 一般不會(huì)的
還有老師,今年的增值稅和所得稅收入不一致,是第二季度出錯(cuò)了,我能加到第四季度報(bào)么。
同學(xué),你好 這個(gè)可以的
都是屬于免稅收入。
同學(xué),你好 當(dāng)年申報(bào)了就行
還有老師,增值稅申報(bào)了,但是計(jì)提得時(shí)候少計(jì)提了,這個(gè)應(yīng)該怎么補(bǔ)小規(guī)模
同學(xué),你好 你不是免稅收入嗎?沒(méi)有增值稅的
這個(gè)開(kāi)專票得是少計(jì)提得。跟上表不一樣
同學(xué),你好 那就補(bǔ)計(jì)提