您好,這個(gè)是需要的,需要
個(gè)稅系統(tǒng)每月申報(bào)時(shí),有個(gè)職員月工資是1.1萬(wàn),專項(xiàng)附加扣除信息也要每個(gè)月都新增嗎?8月個(gè)稅申報(bào)表上專項(xiàng)附加扣除有累計(jì)金額,怎么9月個(gè)稅申報(bào)表上專項(xiàng)附加扣除累計(jì)金額都為0呢?
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除這個(gè)月申報(bào)下個(gè)月享受嗎?員工7月才填報(bào)專項(xiàng)附加扣除信息,公司6月個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候怎么填報(bào)專項(xiàng)附加扣除
申報(bào)個(gè)稅時(shí),專項(xiàng)附加扣除信息需要每月報(bào)送嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)職工月工資不足5000元的情況下申報(bào)個(gè)稅要填專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除信息報(bào)送嗎?
個(gè)稅申報(bào)時(shí),專項(xiàng)附加扣除都要求員工自己申報(bào),還用填預(yù)填扣除信息嗎
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
申報(bào)新入職員工時(shí),此員工2022.11.20入職,工資8000元,12月10日發(fā)放11月工資不足5000元,本月申報(bào)這名員工的個(gè)稅時(shí),由于申報(bào)的工資不超5000,需要把他的專項(xiàng)附加扣除信息添加上嗎?還是到下月申報(bào)時(shí)再添加專項(xiàng)附加扣除信息
這個(gè)是下個(gè)月添加就行