按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做計(jì)提就可以的,借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)老師,不計(jì)入工資的福利費(fèi),不用計(jì)提應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi),可以直接從管理費(fèi)用——福利費(fèi)支付嗎?
老師,福利費(fèi)需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款
福利費(fèi)需要計(jì)提嗎?按實(shí)際發(fā)生的直接進(jìn)入管理費(fèi)一福利費(fèi)可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,所有福利福都需要先計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)里嗎? 哪些情況的福利費(fèi)可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)呢?
老師,職工福利沒(méi)發(fā)生,可以暫估福利費(fèi)嗎?職工福利要以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)計(jì)提嗎?
金蝶軟件里,累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個(gè)月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個(gè)月的余額,這種情況怎么處理 試過(guò)手動(dòng)做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表,上任會(huì)計(jì)給的那個(gè)固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對(duì)不上,不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
樸 老師,關(guān)于固定資產(chǎn)的問(wèn)題:1、固定資產(chǎn)折舊完了,該怎么辦 ?2、有兩個(gè)固定資產(chǎn)折舊超了,該固定資產(chǎn)凈值是負(fù)數(shù)了,該咋辦?
樸 老師:本來(lái)固定資產(chǎn)折舊是2025年5月跟6月,因?yàn)橐a(bǔ)去年折舊數(shù)據(jù)做到2025.1月,所以當(dāng)時(shí)就把2025.5-6月折舊的數(shù)據(jù)一起做到了2025.1月,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這個(gè)數(shù)據(jù)要更正過(guò)來(lái)嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè),收到4.5月的電費(fèi)發(fā)票在7月才勾選,怎么做賬呢
老師,移動(dòng)在小區(qū)樓頂安裝一個(gè)接收器,簽的租賃合同,開(kāi)發(fā)票服務(wù)名稱是開(kāi)成經(jīng)營(yíng)租賃嗎
公司籌建期的咨詢費(fèi)檢測(cè)費(fèi)以及堪查費(fèi)做賬放在開(kāi)辦費(fèi)里可以嗎
收到保本理財(cái)利息如何做分錄,是否需要交增值稅
老師你好,我們單位聘請(qǐng)外面的老師給我們單位講課,但是要走工會(huì)經(jīng)費(fèi),需要交稅嗎?如果交稅,具體交什么稅?我們單位的工會(huì)沒(méi)有辦理稅務(wù)登記。
老師財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人想要?jiǎng)h除在電子稅務(wù)局里怎么操作?辦稅員自己可以在電子稅務(wù)局里刪除嗎?