是的,就是那樣做的哈
老師您好,我想請教一下關(guān)于外購的產(chǎn)品用于員工福利,發(fā)票收到,款項以現(xiàn)金支付,會計分錄是這樣處理嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利
老師我上個月收到一筆款,當(dāng)時的分錄是借銀行存款,貸營業(yè)外收入,本月領(lǐng)導(dǎo)說把這個錢發(fā)給員工,我又這樣記,借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,這樣對嗎
老師好,11月份我單位收到一筆錢,我當(dāng)時記的會計分錄是借:銀行存款3500,貸:營業(yè)外收入3500,本月領(lǐng)導(dǎo)又說把上個月收到的錢按福利費(fèi)發(fā)員工手里,我記的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)3500,貸:銀行存款3500.請問老師那么營業(yè)外收入我本月怎么沖減,正確的分錄應(yīng)該怎么記
甲方給我們付款14.2萬,我收到這筆錢的時候是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入(管護(hù)費(fèi))我付這筆錢的時候是付臨時工工資,我應(yīng)該計提借主營業(yè)務(wù)成本(我為什么要過這個科目,難道是主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的救世主業(yè)務(wù)成本嗎?)貸應(yīng)負(fù)職工薪酬,發(fā)放工資借應(yīng)負(fù)職工薪酬貸:銀行存款。老師麻煩問一下這個對嗎?
老師,工資我們是計入到借:生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬。社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的,是:借:管理費(fèi)用(單位)其他應(yīng)收款 貸銀行存款。發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款 銀行存款。這樣做對嗎?如果把扣的社保計入到借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸銀行存款,去年社保計入到的管理費(fèi)用如何調(diào)整呢
請問老師,我們公司做醫(yī)療檢測的,由于業(yè)務(wù)發(fā)展變化,我們公司的檢測實驗室搬到另外一個市,總公司的實際管理機(jī)構(gòu)任然在原來的市,請問我們報稅任然在原來的市報可以嗎
老師,A公司付款跟B公司簽合同購買物品,但離的比較遠(yuǎn),B公司找C公司(離A比較近,其公司的貨是跟B公司購買的)代發(fā)貨,也簽了代發(fā)貨協(xié)議,那請問C公司開銷售單是開給A公司還是B公司
老師我們這個開發(fā)票能開 信息費(fèi)么?
老師 如果公司沒有車的話 那員工出差開自己的車 加油費(fèi)要怎么報銷
老師,一般納稅人,農(nóng)貿(mào)市場管理有限公司,商鋪租賃服務(wù)要交哪些稅,稅率多少
在另一臺電腦上申報個稅,提示姓名【岑慶華】證件類型【居民身份證】證件號碼【342522196707090023】:上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。 姓名【楊永】證件類型【居民身份證】證件號碼【341821200003102119】:上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。,是怎么回事,怎樣解決
老師,問一下,公司是一般納稅人,為啥現(xiàn)在查不到是一般納稅人資格了?
請問酒店裝修5000元以上的裝修費(fèi)該記入什么科目?
因為怕代扣的個人所得稅不準(zhǔn)確可以企業(yè)先代繳,下個月發(fā)工資再扣除嗎?
老師,提供財務(wù)分析財務(wù)決策主要是哪些內(nèi)容?
那上個月的營業(yè)外收入,不管了嗎
是的,不用管那個的
都是同一筆錢
收入和支出是2碼事,不用管了
我咋覺得上個月是記錯了,不應(yīng)該記營業(yè)外收入,這個月要紅沖~~
不能紅沖的呀,收到就要做收入
收到錢又發(fā)給員工了,實際上等于0
按我說的就是了哈,不要再糾結(jié)了
嘿嘿嘿,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!