你好,這個(gè)原材料你們領(lǐng)用了嗎?如果沒(méi)有領(lǐng)用的話,不影響借原材料貸銀行
老師,有沒(méi)有這樣的單位,從一月份開(kāi)業(yè)經(jīng)營(yíng)到現(xiàn)在已經(jīng)七月底了,收到過(guò)三次貨物預(yù)付款,我還沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,因?yàn)槲覀兪亲龉夥鼧I(yè)務(wù),電池安裝調(diào)試都需要時(shí)間,如果今年都沒(méi)有工程結(jié)束,我一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有確認(rèn)收入,年底有關(guān)系嗎,對(duì)匯算清繳有影響嗎?我增值稅進(jìn)項(xiàng)一直在做賬的,就是沒(méi)有抵扣,因?yàn)橐矝](méi)開(kāi)票
老師我公司21年12月月底做了成本100萬(wàn),當(dāng)是對(duì)方發(fā)票說(shuō)給開(kāi)好了,但是因疫情原因暫時(shí)不能郵寄過(guò)來(lái)。我公司直接作賬結(jié)轉(zhuǎn)成本。后來(lái)對(duì)方忘記給開(kāi)了,而且在今年8月份給開(kāi)票郵寄過(guò)來(lái)。我怎么處理,能直接把發(fā)票放在去年12月份的憑證里面嗎?
老師 我在對(duì)以前年度的往來(lái),發(fā)現(xiàn)我們公司以前年度收到的發(fā)票金額高于實(shí)際付款金額,暫未發(fā)現(xiàn)原因,現(xiàn)在也不跟那家供應(yīng)商合作了,要怎么做賬務(wù)處理呢 ? 第二,還有單位是 付款金額大于開(kāi)票金額,都是以前年度的 ,也不合作了,怎么做呢
我們公司買的原材料,款已經(jīng)付過(guò)了,貨暫未收到,對(duì)方發(fā)票也開(kāi)了(發(fā)票開(kāi)的當(dāng)年時(shí)間),但是因?yàn)樘厥庠虬l(fā)票沒(méi)有郵寄過(guò)來(lái)(意思是年底也沒(méi)收到發(fā)票),年底結(jié)賬了,第二年收到發(fā)票怎么處理?是直接入賬第二年還是?
2022年的一筆采購(gòu)材料的賬,已經(jīng)付款,也收到貨了,但是沒(méi)收到發(fā)票,本來(lái)應(yīng)該記預(yù)付,但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)直接記管理費(fèi)用了,這張發(fā)票至今沒(méi)有收到,請(qǐng)問(wèn)今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
你好老師 我是做電商的 每個(gè)月的開(kāi)出去發(fā)票很少比如我這個(gè)月銷售貨物3萬(wàn)元 有兩萬(wàn)八是不要票的 還有2千元開(kāi)發(fā)票 可能要開(kāi)二三十個(gè)不同的抬頭 每張發(fā)票幾十到百元不等 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬怎么做 分錄怎么做
開(kāi)發(fā)票技術(shù)服務(wù)的大類屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師個(gè)體戶2023年開(kāi)始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi), 最后的負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致了,
@董孝彬老師,你好,咨詢
現(xiàn)金流量表沒(méi)有支付職工薪酬是什么原因,明明我是支付過(guò)的
你好,老師資產(chǎn)負(fù)債表上這個(gè)期末數(shù)減去期初數(shù)有的科目是什么意思啊?
你好 請(qǐng)問(wèn)甲對(duì)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)其作出降級(jí)處分決定不服的 適合行政復(fù)議還是訴訟?
老師 市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)為什么恒等于1
凈利率就是凈利潤(rùn)除以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??
老師,前會(huì)計(jì)按利潤(rùn)的比例計(jì)提了一筆公司風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金,當(dāng)時(shí)借管理費(fèi)用,貸負(fù)債類科目,這筆風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金在什么情況下可以轉(zhuǎn)回呢,公司注銷時(shí)?還是利潤(rùn)負(fù)數(shù)時(shí)?還是股東要求分紅利時(shí)?謝謝解答
就是說(shuō)原材料沒(méi)領(lǐng)用,收到發(fā)票(跨年發(fā)票)直接在第二年正常入賬就可以了?
對(duì)的,是的,是這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。