你好,可以用余額的,沒有完工的。
郭老師借主營業(yè)務(wù)成本 工程施工合同毛利 貸主營業(yè)務(wù)收入 借工程結(jié)算 貸工程施工合同毛利 工程施工合同成本 第一個分錄是確定收入、成本、毛利時? 第二個分錄是工程完工時工程結(jié)算和工程施工-合同毛利-合同成本對沖? 像我之前問的月末結(jié)轉(zhuǎn)收入成本毛利時借主營業(yè)務(wù)成本9萬(人工費(fèi)即工程施工-人工費(fèi),這里的金額直接計(jì)入,不需要借主營業(yè)務(wù)成本和工程施工-人工費(fèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)?),工程施工-合同毛利6萬貸主營業(yè)務(wù)收入15(工程結(jié)算科目金額)
郭老師借主營業(yè)務(wù)成本 工程施工合同毛利 貸主營業(yè)務(wù)收入 借工程結(jié)算 貸工程施工合同毛利 工程施工合同成本 第一個分錄是確定收入、成本、毛利時? 第二個分錄是工程完工時工程結(jié)算和工程施工-合同毛利-合同成本對沖? 像我之前問的月末結(jié)轉(zhuǎn)收入成本毛利時借主營業(yè)務(wù)成本9萬(人工費(fèi)即工程施工-人工費(fèi),這里的金額直接計(jì)入,不需要借主營業(yè)務(wù)成本和工程施工-人工費(fèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)?),工程施工-合同毛利6萬貸主營業(yè)務(wù)收入15(工程結(jié)算科目金額)
老師,建筑施工工程月末要把工程施工-合同成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,那工程施工就沒余額了,那如果是這樣的話那等項(xiàng)目完工后,工程施工怎么和工程結(jié)算對沖呢
老師,年末工程施工-合同成本結(jié)轉(zhuǎn)完貸方有余額可以不,還是說年末要求結(jié)平呢必須
請教老師,‘工程施工—合同成本’科目月末可以有余額嗎?就是不全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里,等下期甲方支付進(jìn)度款的時候再確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要沖減回來,應(yīng)怎樣處理
請問老師個體跨區(qū)域開票,是不是不用考慮預(yù)交稅款的是?
老師外購商品用于直播間福袋贈送,需要視同銷售,要不要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,您好!按流水匯總的發(fā)生額和按明細(xì)匯總的發(fā)生額有差異,會是什么原因?
住房公積金可以取出來嗎?
跟稅務(wù)師事務(wù)所簽訂的土增清算服務(wù)合同印花稅申報(bào)哪個稅目
老師好,是建筑工程公司,我在未申報(bào)查詢里,看見提示有這個報(bào)表未申報(bào)(圖一),這個稅款所屬期是25年1月1日至25年12月31日,這張報(bào)表不是應(yīng)該26年1月15日之前提交嗎?申報(bào)截止期是25年10月29日,然后我點(diǎn)了去申報(bào),又出現(xiàn)了圖二的畫面。請問建筑工程公司是應(yīng)該在10月29日前提交嗎?
單位買的汽車,用上汽金融貸款付了一部分,銀行付了一部分,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 長期應(yīng)付款-上汽金融?
印花稅用計(jì)提嗎老師?還是直接計(jì)入管理費(fèi)用
對方是小規(guī)模納稅人,我們開票給對方,不管是專票還是普票都得開13%的給對方對嗎
那余額一般不是都在借方嗎,結(jié)轉(zhuǎn)以后如果余額在貸方可以不老師
你好,對的是的,余額在借方的,在貸方的不可以。
就像你的銀行存款出現(xiàn)了貸方余額是一樣的道理 不能出現(xiàn)貸方
那如果按照(歷史成本+未來成本)*完工進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,賬上借方成本不夠,就會造成貸方余額老師,怎么辦呢
暫估 借工程施工貸應(yīng)付賬款暫估。
那暫估數(shù)自己看著定是不老師
你好,只要不出現(xiàn)貸方余額就可以。
好的,老師我之前月份有一筆成本票在這個月開了負(fù)數(shù)票,之前因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)之后工程施工平了,現(xiàn)在負(fù)數(shù)票一沖在貸方了這個怎么處理呢老師
你好,你是暫估了,然后后來發(fā)票到了是這意思嗎?
沒有,還沒暫估呢,7.8月開的正數(shù)發(fā)票,月底結(jié)轉(zhuǎn)不是成本平了嗎,然后負(fù)數(shù)發(fā)票來了一沖分錄,余額就在貸方了給,相當(dāng)于11月末合同成本余額在貸方怎么處理呢老師
借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工,這個沒有紅沖做紅沖
昂,就是相當(dāng)于成本當(dāng)時多結(jié)轉(zhuǎn)了,紅沖負(fù)數(shù)分錄之后,再紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本對不老師
11月沒有紅沖成本,導(dǎo)致11月末成了貸方余額了,在12月月紅沖可以不老師,還是說11月末余額在貸方不行,必須到11月去紅沖呢,因?yàn)橐呀?jīng)出報(bào)表了,在11月一紅沖報(bào)表還得變 ,老師
可以的,可以在十二月份補(bǔ)上的
那十一月月末余額就在貸方了沒事是吧老師
老師,暫估的時候借合同成本直接材料還是其他間接材料呢該
你能反結(jié)賬修改的話,反結(jié)賬修改實(shí)在修改不了的話,就在12月份做這個沒有關(guān)系。
贊谷,哪個都可以,當(dāng)你發(fā)生了哪個單哪一個。
發(fā)生的時候借方發(fā)生哪一個記哪一個,那這筆暫估呢老師,明年一月就直接把這筆暫估全部沖銷掉嗎
借工程施工 你要暫估哪一個費(fèi)用的,是材料費(fèi)還是人工費(fèi),在這二級科目寫上就可以的。
暫估的這個在明年一月就一筆沖了就行對吧老師
你好 一月分發(fā)票到了的可以