你好 ;? ?你 申報(bào)表里面報(bào)抵減沒有; 報(bào)了的話; 就得做這筆分錄的?

我有個(gè)購買航天稅盤的費(fèi)用在4月份已經(jīng)分錄了,借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金。因?yàn)榘l(fā)生在3月份,當(dāng)月沒有增值稅需要繳納。現(xiàn)在四月份有增值稅了我想要抵扣,我做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款 貸:管理費(fèi)用 但是貸方顯示紅字,怎么辦呢?
稅控盤年服務(wù)費(fèi)不需要做減免稅備案,直接抵扣嗎,借管理費(fèi)用貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用嗎
老師,稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)2020年12月發(fā)生的,12月本不需要交增值稅,做賬 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,2021年2月當(dāng)月需要交增值稅,做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸 :管理費(fèi)用(紅字),對嗎?
老師,咨詢一下,應(yīng)交稅費(fèi)年底12月份有余額,是次費(fèi)年1月份應(yīng)交的稅,這是正常的吧 但是我有稅控盤服務(wù)費(fèi) 可以抵減稅費(fèi),抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-減免稅 借:管理用紅字 那我這個(gè)減免稅不是一直在借方掛著了嗎
一般納稅人繳納稅盤服務(wù)費(fèi)時(shí),當(dāng)月不需要繳納增值稅時(shí),會計(jì)分錄只做借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金。等到需要繳納增值稅的月費(fèi),再做抵扣分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:管理費(fèi)用是這樣嗎
高新技術(shù)企業(yè)收到農(nóng)牧局給的高新技術(shù)補(bǔ)貼的會計(jì)分錄?
老師屬不屬于小微企業(yè)的話是看匯算清繳是嗎,是從匯算清繳結(jié)束開始是嗎,假如2024年5月30號匯算清繳結(jié)束,然后不屬于了,那從6月份開始附加稅就不減半了是嗎!然后2025年1到5月份附加稅還可以正常減半嗎
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款余額過大風(fēng)險(xiǎn)局說在變相分配未分配利潤,這和未分配利潤有什么關(guān)系?
我有一家國外的供應(yīng)商,給我們開了10萬的形式發(fā)票,現(xiàn)在要給我們降價(jià),降價(jià)部分開具信用函Credit Note退款, 1、這個(gè)信用函可以作為記賬的憑證嗎, 2、可以使用10萬形式發(fā)票的部分金額嗎(按照這個(gè)10萬的發(fā)票-信用函,作為入賬的金額進(jìn)行報(bào)票)
老師我們是建筑企業(yè),在2022年時(shí)候給甲方開了工程發(fā)票,甲方今年才做完審計(jì),結(jié)果審下很多,導(dǎo)致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請問25年紅沖的發(fā)票,是不是會讓沖減25年的增值稅,企業(yè)所得稅會影響當(dāng)期嗎,如果是
開票稅率會自動(dòng)顯示嗎?
線路板制造行業(yè)關(guān)于銷售成本,核算的,有沒有電子表格可以發(fā)我一下
老師,記賬憑證的日期,實(shí)操課老師講的是:填寫原始單據(jù)上最晚的日期,但我又百度了一下,有的說記賬憑證日期填寫憑證的填制日期,請問: 1. 記賬憑證日期應(yīng)該填寫什么時(shí)間的日期 2. 如果記賬憑證日期填寫的是編制憑證的日期,那么在月底財(cái)務(wù)還沒有結(jié)賬前,次月繼續(xù)編制記賬憑證,那么次月初編制的記賬憑證日期,可不可以填制次月的月份,比如1月份的憑證,填寫2月3日 3. 編號在前的憑證,記賬憑證上的日期能不能晚于記賬憑證編號在后憑證上的日期,比如1月份的3號憑證日期是1月8號,1月份10號憑證的日期是1月5日,就是說憑證號在后的記賬憑證上的日期 早于 記賬憑證號在前憑證上的日期,允許嗎 謝謝
進(jìn)公司電子稅務(wù)局能查發(fā)票真?zhèn)螁?/p>
老師,剛接手一家公司,他家賬面上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為0,但是電子稅務(wù)局上未勾選里還有29萬多,是沒有入賬的原因嗎?這樣正常嗎?我應(yīng)該怎么處理?

