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老師,11月份購買的稅款盤及服務(wù)費,當(dāng)時計入了管理費,12月沒有增值稅可抵扣,12月份年底需要做分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅 貸:管理費 嗎

2022-12-29 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-29 14:55

你好 ;? ?你 申報表里面報抵減沒有; 報了的話; 就得做這筆分錄的?

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你好 ;? ?你 申報表里面報抵減沒有; 報了的話; 就得做這筆分錄的?
2022-12-29
借管理費用 紅字 可以,
2021-03-08
您好,是的,是這個意思的
2022-10-05
你好,可以的,你是一般納稅人嗎?把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。
2022-04-02
你好,要做后面一筆分錄的
2021-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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