你好; 借營業(yè)外支出 貸應交稅費-應交個人所得稅?
公司規(guī)定,員工買公積金,按照最低來購買(單位承擔110,個人承擔110元的)但是這個員工要求要買二檔的,二檔的就是,員工承擔400,單位承擔400,,老板同意了員工購買二檔的,但是單位多承擔部分從員工工資里面扣回290元(400-110=290),那發(fā)工資時,這怎么做會計分錄呢
你好,老師,我們單位有個員工從昨天11月29日,開始休產假,休息158天,休假期間沒有工資,但是單位給她繳納社保,個人承擔部分怎么做分錄?
老師好,單位始終沒扣回以前年度的社保個人部分,也沒給過工資,但交了社保,今年讓扣回來,如果用發(fā)工資來頂替沖賬該怎么做憑證
你好,老師,單位員工調去別的單位了,之前發(fā)工資給她產生工資個稅,沒有扣回來,如果個稅單位承擔,會計分錄該怎么做?
老師您好。假設我單位有一借調入人員,應發(fā)工資4500(基本工資2770,崗位工資1730),五險一金單位部分1200,個人部分700。五險一金在原單位交,我單位承擔崗位工資減去代扣部分的剩余應發(fā)工資1030。原單位令我單位每月轉基本工資2770與單位五險一金1200至他們賬戶,但不要求轉個人五險一金,這樣按正常計提發(fā)放工資處理就會掛著個人五險一金的其他應付款。請問我應該如何做計提和發(fā)放的分錄?
稅務師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應該納稅調增,納稅調增做賬務處理是計入遞延所得稅資產嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調整,但未分配利潤的期末數-期初數不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調,調了補交稅 可以嗎?
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
老師,沒有營業(yè)外支出這個科目,可以計入其他費用?
你好; 自己添加 一級科目 ;? ?在去做賬? ?
我們單位用民辦非營利組織會計制度,沒有營業(yè)外支出這個科目呀
你好; 你是民非沒有這個科目的; 你用 其他費用科目; 對的??
好的,老師
好的; 希望能幫到你??
老師:這個個稅代繳款,員工轉款到公司賬戶上,會計分錄又怎么做?
你好;? ? 意思是單獨來 轉給你; 工資不扣除嗎 ? 那你就掛其他應收款即可??
直接轉到單位賬戶上了,之前代繳的時候,會計分錄做,借,應交稅費~個稅所得稅,貸:銀行存款,那現在該怎么做分錄?
?你好;? ? ? ?借銀行存款貸? ??應交稅費~個稅所得稅
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好? ?