你好 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金等科目?
老師你好!比如業(yè)務(wù)招待餐費(fèi)不同月份有3單,(1)發(fā)票面額分別1000元,2000元,3000元,共6000元,年收入100萬,不超千分之5是5千,匯繳調(diào)增時是以6000的百分4調(diào)增2400,對嗎?(2)若3筆共12000,即調(diào)增7000,對嗎?
關(guān)于招待費(fèi)用,有以下問題,請老師分別回答。 1,招待費(fèi)用按照實(shí)際發(fā)生的60%扣除,但是最高不超過營業(yè)收入的千分之五,是不是可以直接理解為,無論如果都要納稅調(diào)增40%,這樣子??? 2.營業(yè)收入是指主營業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入嗎?是這樣子理解嗎?
營銷管理部門為招待客戶發(fā)生住宿費(fèi)3200元,增值稅稅率6%,增值稅192元,轉(zhuǎn)賬支付。在計(jì)算應(yīng)交所得稅時,企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售收入的5%。。當(dāng)年的銷售收入未知,請問分兩種情況怎么寫會計(jì)分錄啊
12月份發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)-餐費(fèi)發(fā)票,519元,未超年?duì)I業(yè)的千分之五,請問相關(guān)分錄怎么寫
請問老師,企業(yè)2022年計(jì)提的所得稅10000萬。我寫財(cái)審底稿的時候發(fā)現(xiàn)企業(yè)超出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,沒有計(jì)提所得稅,因業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)提所得稅400元,請問財(cái)審底稿怎么寫這400元的分錄呢?
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報(bào)個稅?對于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。@董孝彬老師
長投因增資由權(quán)益法變成本法,是原賬面價值加新公允價格嗎
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。
老師,我面試了一家教培行業(yè)的財(cái)務(wù),前三天培訓(xùn)結(jié)束了,明天要正式進(jìn)入財(cái)務(wù)工作了,老板問我需要什么資料,好找相關(guān)人對接,我的工作內(nèi)容除了基本的做賬報(bào)稅,還有成本分析,財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程制服規(guī)范,還有審核員工工資等,我該怎么說?如果要抓一些緊要的先做,如何拍順序?完成以上動作,接下來該怎么做?
請問年度匯算清繳時,調(diào)整分錄,該怎么寫
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎??
應(yīng)該不用補(bǔ)交所得稅,還是虧損狀態(tài)
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,不用補(bǔ)交所得稅,就不需要做分錄
好的,謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。