你好;? ? 借營業(yè)外支出 貸庫存商品 ; 這樣來做賬; 是免增值稅的話 ;就這樣做?
針對疫情公司有捐贈物資,物資是公司用于銷售的商品,視同銷售收入,那這個賬務(wù)是怎么處理的呀
老師您好,疫情期間捐贈物資會計分錄怎么做,謝謝
疫情期間將自產(chǎn)貨物用于捐贈,增值稅免征的會計處理,具體分錄?
向基金會捐贈防疫物資會計分錄怎么做
老師,我們抗疫捐贈,捐贈票據(jù)是60萬,但是實際成本是40萬,因為抗疫捐贈不需要視同銷售不用交增值稅,那這個分錄怎么寫啊
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要沖減回來,應(yīng)怎樣處理
請問老師個體跨區(qū)域開票,是不是不用考慮預(yù)交稅款的是?
老師外購商品用于直播間福袋贈送,需要視同銷售,要不要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,您好!按流水匯總的發(fā)生額和按明細(xì)匯總的發(fā)生額有差異,會是什么原因?
住房公積金可以取出來嗎?
跟稅務(wù)師事務(wù)所簽訂的土增清算服務(wù)合同印花稅申報哪個稅目
老師好,是建筑工程公司,我在未申報查詢里,看見提示有這個報表未申報(圖一),這個稅款所屬期是25年1月1日至25年12月31日,這張報表不是應(yīng)該26年1月15日之前提交嗎?申報截止期是25年10月29日,然后我點了去申報,又出現(xiàn)了圖二的畫面。請問建筑工程公司是應(yīng)該在10月29日前提交嗎?
單位買的汽車,用上汽金融貸款付了一部分,銀行付了一部分,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 長期應(yīng)付款-上汽金融?
印花稅用計提嗎老師?還是直接計入管理費用
對方是小規(guī)模納稅人,我們開票給對方,不管是專票還是普票都得開13%的給對方對嗎
是自己購買的材料生產(chǎn)出來的消毒產(chǎn)品,那要計算銷項稅額嗎?
你好; 你這個是? 捐贈正常貸方要做 銷項稅的; 但是你 不是說你是免稅的企業(yè)的哇;? ??