同學(xué)你好 問題不完整

戊公司外購3100萬樓房用于出租,于2019年10月1日與丁公司簽訂了租賃協(xié)議,租期為10年,年租金為120萬元,租金于每年年末結(jié)清,同時開具增值稅專用發(fā)票。按照當?shù)氐姆康禺a(chǎn)交易市場的價格體系,該樓房2019年末的公允價值為3200萬元,2020年末的公允價值為3120萬元。戊公司對其投資性房地產(chǎn)按照公允價值進行后續(xù)計量。上述公司均為增值稅一般納稅人,不動產(chǎn)及不動產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率均為9%。對此戊公司應(yīng)作如下會計處理:①取得該樓房時:②2019年末取得租金時:③2019年末公允價值變動時;④2020年末取得租金時:⑤2020年末公允價值變動時
華遠公司2019年5月1日購入一棟寫字樓,假定房產(chǎn)的公允值是4500萬元,款項已用銀行存款支付。公司將此樓房用于出租,并于2019年6月1日與丁公司簽訂了租協(xié)議,租期為10年,年租金為240萬元,租金于每年年末結(jié)清,同時開具增值稅專發(fā)票。按照當?shù)氐姆康禺a(chǎn)交易市場的價格體系,該房產(chǎn)2019年末的公允價值為4200元,2020年末的公允價值為4620萬元。2021年1月1日,該房產(chǎn)以4650萬元的價格出售,款項已收到。華遠公司對其投資性房地產(chǎn)按照公允價值進后續(xù)計量。上述公司均為增值稅一般納稅人,不動產(chǎn)及不動產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅率均為9%?!疽蟆繉υ搶懽謽亲鳛橥顿Y性房地產(chǎn)2019年至2021年的業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理
華遠公司2019年5月1日購入一棟寫字樓,假定房產(chǎn)的公允值是4500萬元,款項已用銀行存款支付。公司將此樓房用于出租,并于2019年6月1日與丁公司簽訂了租協(xié)議,租期為10年,年租金為240萬元,租金于每年年末結(jié)清,同時開具增值稅專發(fā)票。按照當?shù)氐姆康禺a(chǎn)交易市場的價格體系,該房產(chǎn)2019年末的公允價值為4200元,2020年末的公允價值為4620萬元。2021年1月1日,該房產(chǎn)以4650萬元的價格出售,款項已收到。華遠公司對其投資性房地產(chǎn)按照公允價值進后續(xù)計量。上述公司均為增值稅一般納稅人,不動產(chǎn)及不動產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅率均為9%。【要求】對該寫字樓作為投資性房地產(chǎn)2019年至2021年的業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理
3.甲公司2021年6月1日購入房屋建筑物用于對外出租,買價5000萬元,進項稅額450萬元。甲公司將房屋用于出租,10月1日與丁公司簽訂了租賃協(xié)議,租期為10年,年租金為150萬元,租金于每年年末結(jié)清,同時開具增值稅專用發(fā)票。按照當?shù)氐姆康禺a(chǎn)交易市場的價格體系,該房屋2021年年末的公允價值為5200萬元,2022年年末的公允價值為5020萬元。甲公司對其投資性房地產(chǎn)按照公允價值模式進行后續(xù)計量。上述公司均為增值稅一般納稅人,不動產(chǎn)及不動產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率均為9%。按照如下步驟做出甲公司分錄:1、取得該樓房時;2、2021年年末取得租金時;3、2021年年末公允價值變動;4、2022年年末取得租金時;
3.甲公司2021年6月1日購入房屋建筑物用于對外出租,買價5000萬元,進項稅額450萬元。甲公司將房屋用于出租,10月1日與丁公司簽訂了租賃協(xié)議,租期為10年,年租金為150萬元,租金于每年年末結(jié)清,同時開具增值稅專用發(fā)票。按照當?shù)氐姆康禺a(chǎn)交易市場的價格體系,該房屋2021年年末的公允價值為5200萬元,2022年年末的公允價值為5020萬元。甲公司對其投資性房地產(chǎn)按照公允價值模式進行后續(xù)計量。上述公司均為增值稅一般納稅人,不動產(chǎn)及不動產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率均為9%。按照如下步驟做出甲公司分錄:(1)取得該樓房時;(2)2021年年末取得租金時;(3)2021年年末公允價值變動;(4)2022年年末取得租金時;(5)2022年年末公允價值變動;
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個問題,你說原材料進來了對方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細,然后來票了沖會原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計扣除?
請問:講義圖片中標黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會計分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補,有些差異大的怎么弄,以前報稅的資料跟下次報稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報職工個稅,關(guān)電腦了,就沒有申報信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬