借:生產(chǎn)成本??1521000??管理費用???304200貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費?1825200? 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費?1825200?貸:主營業(yè)務(wù)收入???1560000,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅??265200 借;主營業(yè)務(wù)成本1200000???貸:庫存商品1200000
甲公司是一家電腦生產(chǎn)型企業(yè),有職工200名,其中一線生產(chǎn)工人170名,總部管理人員30名。208年2月,甲公司決定以自產(chǎn)的一批電腦作為集體福利發(fā)放給職工.該電腦單位成本為6000元,市場售價為10000元,適用的增稅稅率為13%。要求:編制公司的相關(guān)賬務(wù)處理。(應(yīng)交稅費、應(yīng)付職工薪酬科目要寫明細科目,單位:元)1)決定發(fā)放非貨幣性福利時2)實際發(fā)放非貨幣性福利時,(確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,編制2筆分錄)
某小企業(yè)決定以其生產(chǎn)的A商品作為福利發(fā)放給職工,該批商品的成本10000元,公允價值(計稅價格)16000元,增值稅稅率13%。該公司有職工100名,其中一線生產(chǎn)工人為80名,總部管理人員為20名。要求編制確認非貨幣性福利、將產(chǎn)品發(fā)給職工、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的會計分錄。
2、W公司為一家電腦生產(chǎn)銷售企業(yè),有職工100名,其中一線生產(chǎn)工人為85名,總部管理人員15名。2021年5月,W公司決定以其生產(chǎn)的電腦作為福利發(fā)放給職工。該電腦單位成本為10000元,單位計稅價格(公允價值)為14000元(即為售價),適用的增值稅稅率為13%。要求:編制W公司有關(guān)非貨性福利的會計處理。(本題9分)
2、W公司為一家電腦生產(chǎn)銷售企業(yè),有職工100名,其中一線生產(chǎn)工人為85名,總部管理人員15名。2021年5月,W公司決定以其生產(chǎn)的電腦作為福利發(fā)放給職工。該電腦單位成本為10000元,單位計稅價格(公允價值)為14000元(即為售價),適用的增值稅稅率為13%。要求:編制W公司有關(guān)非貨性福利的會計處理。(本題9分)會計分錄怎么寫
甲公司是一家彩電生產(chǎn)企業(yè),有職工200名,其中一線生產(chǎn)工人為170名,總部管理人員為30名。2008年2月,甲公司決定以其生產(chǎn)的液晶彩色電視機作為個人福利發(fā)放給職工。該彩色電視機單位成本為10 000元,單位計稅價格(公允價值)為14 000元,適用的增值稅稅率為17%。要求為該企業(yè)編制相關(guān)會計分錄。
(2023年)2×22年1月1日,甲公司購入乙公司20%的有表決權(quán)的股份,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。?dāng)日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)的賬面價值為 1 500萬元,除一批存貨公允價值高于賬面價值100萬元外,其他各項可辨認資產(chǎn)、負債的公允價值和賬面價值均相同。至2×22年12月31日,乙公司已將該批存貨的60%對外出售。2×22年度乙公司實現(xiàn)凈利潤300萬元,分派現(xiàn)金股利50萬元。不考慮其他因素,2×22年度甲公司對乙公司股權(quán)應(yīng)確認投資收益的金額為(?。┤f元。 A.52 B.60 C.58 D.48 老師,此題目怎么算?
老師您好!請問單位開具跨地區(qū)涉稅事項報告,涉稅事項聯(lián)系人填寫外省項目安裝負責(zé)人員可以嗎?后續(xù)開票由我們銷售公司出納開,不需要安裝聯(lián)系人自己開票吧?
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買蔬菜水果和其它商品付的運費會計分錄怎么做
老師,為啥財務(wù)要審核別人錄的進貨單銷售單,那個系統(tǒng)呢?
老師,攝像機、錄音設(shè)備、燈光等租賃出去并且配備專業(yè)人員的,這樣開票出去時稅收分類編碼選哪一個?
老師,因為質(zhì)量問題,貨早在2年前就退了,但是沒有做賬,現(xiàn)在供應(yīng)商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說個稅由甲方承擔(dān),說個稅稅率20%會幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請個人所得稅退稅,但是甲方上個月有一筆7.5w項目款,甲方給人家開了發(fā)票,這筆收入會影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個稅
老師還有個疑問就是一位王員工沒辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個李員工把錢給王員工了,王員工收到后寫了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個李員工的姓名,這個我怎么做賬啊
問問你,關(guān)于生產(chǎn)加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當(dāng)月有出口銷售業(yè)務(wù),但是 當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷項稅額是50,進項稅額是40),免抵退稅額是8. 那當(dāng)月是不是就不能退稅了?必須得有 進項稅大于銷項稅有留抵稅額這個前提條件才能退稅嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市一個月一付房租費會計分錄怎么做