嗯嗯,這個(gè)做法是正確
判斷:10.小規(guī)模納稅人購進(jìn)貨物、應(yīng)稅服務(wù)或應(yīng)稅行為,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅,一律不予抵扣,直接計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用或資產(chǎn)。()
老師如果將上年購進(jìn)的5萬元貨物本月用于職工福利,購進(jìn)貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為0.65萬元,這個(gè)算入本月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅嘛那如果是用于本月銷售 是不是就可以扣除
.下面關(guān)于小規(guī)模納稅人的增值稅說法正確的是A.不能抵扣購入貨物的進(jìn)項(xiàng)稅B.不能對(duì)消費(fèi)者開具增值稅發(fā)票C.支付的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入所購物資成本D.適用3%的增值稅征收率
.下面關(guān)于小規(guī)模納稅人的增值稅說法正確的是A.不能抵扣購入貨物的進(jìn)項(xiàng)稅B.不能對(duì)消費(fèi)者開具增值稅發(fā)票C.支付的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入所購物資成本D.適用3%的增值稅征收率
16.屬于購進(jìn)貨物時(shí)即能認(rèn)定進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣的,直接將增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額計(jì)入購入貨物或接受勞務(wù)的成本。正確還是錯(cuò)誤
老師請(qǐng)問22年有張異常發(fā)票,稅務(wù)專管員讓更正22年年報(bào),因22年企業(yè)虧損,更正后提示請(qǐng)注意同步更正關(guān)聯(lián)后續(xù)年度的納稅申報(bào)表,并確認(rèn)彌補(bǔ)虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫是否正確,老師后面是怎么操作呢?謝謝
在一個(gè)三四線小城鎮(zhèn)里,目前做會(huì)計(jì),但工資不高才3千多,在老家照顧小孩上學(xué),想問問在小城鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員怎么賺錢,怎么才能拿到比較高的一個(gè)收入啊?
老師您好,請(qǐng)問稅金及附加7月計(jì)提后,8月繳納了稅金,現(xiàn)在8月做賬的時(shí)候,計(jì)提的分錄上還有余額,(借方,稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅),這筆分錄應(yīng)該在上月計(jì)提后就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面嗎?還是繳納完稅金以后再結(jié)轉(zhuǎn)(借:本年利潤,貸:稅金及附加)
請(qǐng)問老師怎么把自己財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人取消
老師銀行對(duì)賬單就是銀行賬戶明細(xì)清單嗎?
請(qǐng)問這個(gè)公司可以開票這些產(chǎn)品嗎?
1-8月沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,境外收入沒報(bào)增值稅。9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,現(xiàn)在報(bào)8月增值稅,可以一并把之前沒報(bào)的收入做免稅收入申報(bào)嗎
我想知道財(cái)務(wù)人怎么賺錢?。?/p>
甲方是付錢的一方嗎老師
老師發(fā)票辨別真?zhèn)卧谀目囱?/p>