您好,A.不能抵扣購入貨物的進項稅B
8、下列項目中,準(zhǔn)予從增值稅銷項稅額中抵扣進項稅額的是( )。 A. 用于生產(chǎn)免稅貨物的購進貨物 B. 銷售貨物承擔(dān)的運輸費用 C. 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品 D. 向小規(guī)模納稅人購進的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品
13.下列各項稅金中,不應(yīng)計入資產(chǎn)成本的是(A.-般納稅人進口應(yīng)稅物資交納的消費稅B.-般納稅人采購設(shè)備支付的增值稅C.小規(guī)模納稅人購入原材料支付的增值稅D.-般納稅人購置汽車支付的車輛購置稅
下列各項中,不應(yīng)計入存貨成本的是()A.一般納稅人進口原材料支付的關(guān)稅B.一般納稅人購進原材料支付的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅C.小規(guī)模納稅人購進原材料支付的增值稅D.一般納稅人進口應(yīng)稅消費品支付的消費稅
【多選題《奇兵制勝1》P184】下列各項中,屬于增值稅一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交稅費”科目下設(shè)置的明細科目有()(2018年)A.待抵扣進項稅額B.預(yù)交增值稅C.簡易計稅D.待轉(zhuǎn)銷項稅額【多選題】下列各項業(yè)務(wù)中所支付的增值稅,按規(guī)定能夠作為進項稅額予以抵扣的有()A.一般納稅人采購生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票中注明的增值稅稅額B.小規(guī)模納稅人采購生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票中注明的增值稅稅額C.一般納稅人購入生產(chǎn)用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票中注明的增值稅稅額D.一般納稅人購入工程物資購建廠房,取得的增值稅專用發(fā)票中注明的增值稅稅額【單選題】下列稅金中,不應(yīng)計入存貨成本的是()。(2011年)A.一般納稅人進口原材料支付的關(guān)稅B.一般納稅人購進原材料支付的增值稅C.小規(guī)模納稅人購進原材料支付的增值稅D.一般納稅人進口應(yīng)稅消費品支付的消費稅
52.【單選題】下列各項中,不應(yīng)計入存貨成本的是()。A.一般納稅人進口原材料支付的關(guān)稅B.一般納稅人購進原材料支付的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅C.小規(guī)模納稅人購進原材料支付的增值稅D.一般納稅人進口應(yīng)稅消費品支付的消費稅53.【多選題】下列各項中,關(guān)于增值稅一般納稅人會計處理表述正確的有()(2018年·2分)A.已單獨確認進項稅額的購進貨物用于投資,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目B.將委托加工的貨物用于對外捐贈,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”科目C.已單獨確認進項稅額的購進貨物發(fā)生非正常損失,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目D.企業(yè)管理部門領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”科目
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費,膠裝費,報名服務(wù)費,分別要計入哪個科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請問一下公司采購辦公用的一臺電腦4200元,因為金額未超過5000一次性計入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,按8月最新訂單填的,比如價款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補報嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報的境外收入金額有點大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進上家的貨,我上家是個體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實發(fā)數(shù)4500,申報個稅時,本期收入填哪個數(shù)
老師,這張發(fā)票對方是9月6號開的,我9月9號做了入賬標(biāo)識,但是今天對方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計提工資,扣社保,扣個稅,交社保,交個稅得完整分錄