你好,你選擇的是退稅勾選嗎?
19年支出的一筆費(fèi)用,收到專票進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,本月收到對方的退款和紅字發(fā)票,在進(jìn)項(xiàng)抵扣時需要認(rèn)證嗎?還是不用認(rèn)證,在報稅的附表二中,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄填寫進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了?
老師,每個月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都未結(jié)轉(zhuǎn),比如不需要繳納稅我就沒做,需要繳納誰的話,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,實(shí)際扣款,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導(dǎo)致年底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯誤
8月專票,開錯稅率,8月當(dāng)期還抵扣了進(jìn)項(xiàng),然后把8月增值稅款繳納了。10月紅沖8月專票,并把8月抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,8月繳納的增值和附加,稅局不給退稅,要求留抵,怎么做會計(jì)分錄,把留抵?jǐn)?shù)體現(xiàn)在賬面上?
公司是一般納稅人進(jìn)出口公司,因?yàn)楣疽N,但是當(dāng)初勾選了一張進(jìn)項(xiàng)票但是未抵扣,未退稅,現(xiàn)稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出放棄退稅,轉(zhuǎn)出之后卻要繳納增值稅和附加稅?是我報表填錯了還是說必須繳納稅款
進(jìn)出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證但未抵扣,現(xiàn)在放棄退稅需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,需要繳納增值稅和附加稅,產(chǎn)生了稅款,是稅務(wù)局給轉(zhuǎn)入內(nèi)銷了嘛?有其他辦法不用繳納稅款的嗎。
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財(cái)務(wù),沒找到這家的采購合同,有發(fā)票,銀行流水,這會被定義為虛開嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
代理記賬公司,客戶的裝修款446200放什么科目里用分?jǐn)倖幔?/p>
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
@樸老師,我想問下我們公司銷售23年采購的車輛,現(xiàn)在要過戶給個人,其實(shí)是個朋友,這個個人不會給我們支付款項(xiàng),但是我們需要視同銷售,那這個的話還不能低于市場價太多,這個車目前正常折舊賬面價值有40萬,但是我要去申報增值稅要申報的話,如果他這個車出了事故,價值遠(yuǎn)低于賬面價值,需要出具相應(yīng)什么作證資料來證明,稅務(wù)這面會沒有風(fēng)險,
如果開票主營業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,一般納稅人,私企,那么所得稅要交多少?
公司的材料,后利用舊的送到供應(yīng)商再加工,像這種返到廠家時未出庫,再加工回來后需要再重新入庫嗎?我感覺不用,這種只會增加庫存的數(shù)量
老師,這個題的解析開發(fā)產(chǎn)品為什么不是280呢?貸方不應(yīng)該是賬面原值嗎?
老師,面試時候問我會規(guī)避風(fēng)險 嗎 怎么回答?
是的,退稅勾選
把你這個退稅勾選申請退回來的,在電子稅務(wù)局或者找你稅務(wù)局退稅科申請都會可以的。然后你可以選擇不抵扣,勾選直接加稅合計(jì)做賬,也可以認(rèn)證之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
這個不是當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)票,好幾個月前的可以這樣操作是吧
你好,那你試一下的,不清楚沒做過跨月的。