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賬上銀行4112.68,銀行實(shí)際余額,4602.43,注銷要調(diào)整一致,差489.75怎么調(diào)整,分錄怎么寫

2022-12-26 12:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-26 12:25

同學(xué)你好 為啥會(huì)有差額呢

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快賬用戶5581 追問 2022-12-26 12:35

以前年度的了,無法找原因,現(xiàn)在調(diào)一筆,怎么調(diào)

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快賬用戶5581 追問 2022-12-26 12:38

借銀行存款,貸其他應(yīng)收行嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-26 12:42

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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快賬用戶5581 追問 2022-12-26 12:43

這樣它其他應(yīng)收就負(fù)數(shù)了,還得調(diào)到其他應(yīng)付款,可以直接借銀行存款,貸其他應(yīng)付款嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-26 12:58

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

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快賬用戶5581 追問 2022-12-26 12:58

也可以是嗎

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快賬用戶5581 追問 2022-12-26 12:59

那種情況好,直接坐到其他應(yīng)付還是先做到其他應(yīng)收,再調(diào)到其他應(yīng)付

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齊紅老師 解答 2022-12-26 13:02

同學(xué)你好 都可以的 只要用一個(gè)往來科目就可以

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同學(xué)你好 為啥會(huì)有差額呢
2022-12-26
學(xué)員朋友您好,借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對(duì)應(yīng)科目
2023-04-14
你好!這個(gè)要看是什么原因?qū)е碌?如果不用確認(rèn)原因的話,你直接記入營業(yè)外收支
2024-05-15
那就把賬上多計(jì)提的附加稅同樣分錄 負(fù)數(shù)金額紅沖了
2020-04-09
你好,能查到什么原因的?
2024-01-13
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