1借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅3900
一、玫琳凱公司為一般納稅人。2020年10月發(fā)生部分業(yè)務如下: 1、5日,支付上月未交增值稅10 000元; 2、7日,銷售一批甲產品。增值稅發(fā)票注明價款300 000元,增值稅39 000元。款項已收到。成本200 000元; 3、12日,向立信公司購入A材料,增值稅發(fā)票注明價款500 000元,增值稅65 000元,款項未付,材料已入庫; 4、16日,購入B材料,增值稅發(fā)票注明價款100 000元,增值稅13 000元,款項已付,材料未入庫; 5、20日,銷售乙產品一批,增值稅發(fā)票注明價款200 000元,增值稅26 000元??铐椧咽盏?。成本130 000元; 6、23日,將自產的甲產品100臺,發(fā)放給職工作為福利,其中生產人員80入,管理人員20人。售價3 000元/臺,成本2 000元/臺; 7、26日,將自產的乙產品捐贈給福利部門,產品成本65 000元,不含稅售價100 000元。 要求:編寫上述業(yè)的會計分錄(寫出有關計算過程)8、30日,繳納本月增值稅30000元 9、31日,結轉本月未交(多交)增值稅。 二、躍華公司為小規(guī)模納稅人,征收率3%。2020年10月發(fā)生部分
9月?10日,購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明貨款1000,增值稅額130元,貨款已付。 ?9月20?日,銷售產品一批,貨款為5000元,增值稅稅率為13%。 ?9月30日本月僅發(fā)生以上兩筆業(yè)務,月末結轉未交增值稅? ?10月?15日向國家繳納上月增值稅
中淮公司為增值稅一般納稅人,10月份發(fā)生下列經濟業(yè)務:1、10月8日,購進原材料一批價款300000元,增值稅率13%,款項開出并承兌商業(yè)匯票,材料入庫。2、10月9日,購入不需要安裝設備一臺,價款80000元,增值稅率13%,款項以存款支付。3、10月12日,以銀行存款購進農產品一批價款50000元,增值稅扣除率9%。4、10月15日,銷售產品一批,價款900000元,增值稅率13%,商品已發(fā)出,貨款尚未收到。5、10月16日,用自產產品發(fā)放職工福利,該產品成本18000元,計稅價格20000元,增值稅率13%。6、10月16日,用原材料發(fā)放職工福利,該材料成本40000元,增值稅率13%。7、當月繳納當月增值稅10000元。8、月末結轉增值稅。
乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產品,并開出增值稅專用不含稅的價格為400000元,乙公司收到對方開來的商業(yè)承兌匯票,期限為3個月,該批產品的成本為300000元。要求:①假設甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅率為13%,阿林2020年9月2日銷售一批產品的會計分錄②假設甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,增值稅率為3%,2020年9月2日銷售一批產品的會計分錄③假設甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產品的增值稅的會計處理④結轉產品的生產成本
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,稅率為13%,2017年白有20白,銷售一批商品, 銷售價款 50000元,商品成本18000 元:本月22 日購入生產用甲材料,增值稅發(fā)票上注明價款20000元。增值稅款2600元。9月30日已預交1000元。10月 10日繳納9月份未繳納的增值稅. 要求:(1)計算9月應繳納增值稅并做會計處理: (2)計算9月份未繳納增值稅并做會計處理: (3)10月10日繳納9月份增值稅的會計處理。
提取盈余公積怎么寫分錄
總杠桿系數=普通股每股收益增長率/產銷量增長率 求助這個公式怎么推導?
人力資源外包差額征稅,稅率多少
承兌貼現(xiàn)屬于利息收入還是手續(xù)費
你好老師,我們公司以前有一筆應付賬款多付了別家2萬塊錢,這個怎么調賬?比如以前做賬是 借 原材料 10 貸 應付賬款 10 現(xiàn)在查出來金額錯了 多付了 是不是這樣改正 借 應付賬款10 貸 原材料10 借 原材料8 貸 應付賬款8 那么多支付的2萬沒退回來在賬上掛著 是不是 借 預付賬款2 貸 原材料2
使用權資產答案是70.42 怎么算的?
老師:請問變更法人和股東,可以同時進行嗎?因為變更的這個股東同時是法人,現(xiàn)在都想替換?
老師好,幫我看一下這個報表有沒有什么問題?是提供給銀行的?
由兩個公司成立的有限責任公司,這兩個公司對成立的新公司承擔什么責任
老師,您好,我想請教一個關于企業(yè)所得稅的問題。我是小規(guī)模的公司,我在做賬的時候,直接根據利潤再乘以5%后,再得出企業(yè)所得稅,是嗎?那么在電子稅務局的企業(yè)所得稅申報當中,是不是在主表里面分步,從25%折算成5%,還是像手工做賬一樣,直接算成5%,謝謝?
2 3900-1000 3借應交稅費未交增值稅3900 貸應交稅費已交稅金1000 銀行付款2900