你好,同學(xué)。您直接是根據(jù)不含稅銷售額*(13%-9%)
老師,我現(xiàn)在做一個(gè)工地的兼職會(huì)計(jì),老板讓我做個(gè)稅務(wù)籌劃,銷項(xiàng)是9個(gè)點(diǎn)但是進(jìn)項(xiàng)有13個(gè)點(diǎn)9個(gè)點(diǎn)6個(gè)點(diǎn)3個(gè)點(diǎn)1個(gè)點(diǎn), 我要用一個(gè)什么思路去籌劃稅的問題,增值稅稅負(fù)要保證3個(gè)點(diǎn),利潤要保證開票的5個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問怎么樣才能達(dá)到節(jié)稅的效果?
老師好,我們公司之前和供應(yīng)商簽的是9個(gè)點(diǎn)的含稅金額30萬,現(xiàn)在我們想讓對(duì)方開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票,4個(gè)稅點(diǎn)的差額我們補(bǔ)給對(duì)方,應(yīng)該怎么補(bǔ)呢?
我們要開票出去一部分開13個(gè)點(diǎn)的設(shè)備,一部分開9個(gè)點(diǎn)的安裝服務(wù),要分開核算的嗎?是怎么個(gè)分開法呀
老師9個(gè)點(diǎn)取得的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,銷售出去13個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在我計(jì)算差點(diǎn)4個(gè)點(diǎn)的部分稅款,應(yīng)該怎么核算?
老師,我們一般納稅人,開了6個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,那進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣這部分發(fā)票嗎?還有就是這個(gè)6個(gè)點(diǎn)怎么在申報(bào)表上體現(xiàn)?表上只提取了13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)發(fā)票
老師往年購入固定資產(chǎn)發(fā)票已入賬已提折扣今年發(fā)生退貨退款賬務(wù)處理怎么做
老師,你好,個(gè)體戶轉(zhuǎn)公司,需要稅務(wù),清稅證明,這個(gè)證明是要注銷才可以嗎,還是說可以另外出具
房屋維修公司工人工資記管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本
一家商貿(mào)公司,給客戶送了貨以后,要等1年后才開發(fā)票結(jié)款,沒開發(fā)票,賬上就沒做收入,這種情況進(jìn)貨了賬上就一直有堆積庫存了,怎么處理呢?
老師請(qǐng)問公司申請(qǐng)軟件銷售增值稅即征即退,軟著銷售及主要業(yè)務(wù)都在總公司,但我們?nèi)藛T都是在分公司交社保,請(qǐng)問這個(gè)情況可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師,請(qǐng)問一下,剛剛新的社?;鶖?shù)出來后,稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里面還是舊的基數(shù),那我申辦的時(shí)候需要改嗎?怎么修改?
@樸老師,我想問下我們開通了公戶二維碼收款,但是銀行那邊說沒收到一筆會(huì)收取千分之三的手續(xù)費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)如何處理,手續(xù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
科目匯總表是根據(jù)哪個(gè)表填的呢
不是經(jīng)營范圍里的收入,可以偶爾開票嗎?
老師,企業(yè)年工資總額是1681416.45元,年總?cè)藬?shù)是599人,月平均人數(shù)是50人。在填寫參保金申報(bào)信息的時(shí)候,上年在職職工工資總額是填哪個(gè)數(shù)據(jù)?上年在職職工人數(shù)又填哪一個(gè)數(shù)?
用含稅銷售額算不對(duì)?
您如果只是計(jì)算稅點(diǎn)對(duì)應(yīng)的金額,是按不含稅金額計(jì)算的