你好 那么這個(gè)應(yīng)收賬款要轉(zhuǎn)到銷售費(fèi)用里面的,相當(dāng)于是售后的問題的

請(qǐng)問老師,應(yīng)收賬款借方 預(yù)收賬款貸方, 一直掛著的科目,應(yīng)收是因?yàn)榘l(fā)票開了,多年之久,一直找不到公司法人,收不到款,后期怎么處理呢?。。 預(yù)收是錢收到了,開票給對(duì)方,對(duì)方不需要發(fā)票,后期怎么平賬呢
已經(jīng)開票給客戶,客戶因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題扣了一部分款,實(shí)際收到的錢和開票金額對(duì)不上,這種怎么做賬務(wù)處理呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,因產(chǎn)品質(zhì)量問題,對(duì)方公司扣留一小部分錢不給我們了,賬上掛著的應(yīng)收賬款怎么處理?
老師,銷售一批貨物,對(duì)方給了一半錢,剩下的一半不給了,我們也一分錢發(fā)票沒開給對(duì)方,這收到的一半錢因?yàn)闆]開發(fā)票,也一直沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,賬上掛著應(yīng)收賬款貸方(就是我們收到一半款沒給他們開發(fā)票的錢),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
外購(gòu)產(chǎn)品銷出,但因?yàn)橘|(zhì)量問題,對(duì)方?jīng)]有將問題產(chǎn)品沒有退回給我們,我們購(gòu)貨單位已經(jīng)將發(fā)票全部開給我們了,并且我們已經(jīng)做了認(rèn)證抵扣,由于我們沒有及時(shí)將款項(xiàng)付給供方,供方和我公司打了官司,將那筆款項(xiàng)扣除,請(qǐng)問這樣要怎樣做賬務(wù)處理?
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬(wàn)的保險(xiǎn)公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級(jí)明細(xì)應(yīng)該怎么寫
我們公司主營(yíng)是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場(chǎng)還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?


這個(gè)需要附什么手續(xù)
這個(gè)需要對(duì)方告訴你產(chǎn)品有質(zhì)量問題的書面問題,比如拍照,機(jī)器設(shè)備上面破了一個(gè)洞
那這個(gè)可以稅前扣除嗎?
這個(gè)是不可以稅前扣除的
好的!謝謝
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